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审计科研所所长对审计机关指导和监督内部审计的思考
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加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是X中央对审计工作的部署和要求。笔者通过调研分析发现,审计机关在指导和监督内部审计方面做了诸多尝试和探索,形成了一些有特色、有成效的方法和...文档 发布于2022-12-28
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内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤
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内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化...文档 发布于2024-01-11
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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督
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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,是推动各部门经济决策科学化、内部管理...文档 发布于2024-02-17
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内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入
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内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...文档 发布于2024-05-16
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内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬
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内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...文档 发布于2024-05-20
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公司内部管理制度
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公司内部管理制度公司内部管理制度(精选6篇)公司内部管理制度 篇1 仓库制度范本 一、防火 1、所有进入仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。 2、每个仓库最...文档 发布于2022-07-01
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贯彻落实四项监督制度措施经验交流汇报
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贯彻落实四项监督制度措施经验交流汇报全国“贯彻实施四项监督制度、进一步提高选人用人公信度视频会议”结束后,汉阴县委高度重视,按照上级X组织的要求,采取多种形式深入学习相关文件和会议精神,全力抓好贯彻落...文档 发布于2022-06-26
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重大雷电灾害防御措施管理制度
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重大雷电灾害防御措施管理制度 为加强本单位重大雷电灾害防御措施的实施,依据中华人民共和国气象法及相关法律法规,结合本单位的实际情况,特制订本管理制度。 一、本单位法人代表对本制度的制定及执行负责。...文档 发布于2022-06-30
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校园欺凌处理制度及措施
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校园欺凌处理制度及措施校园欺凌处理制度及措施(精选3篇)校园欺凌处理制度及措施 篇1 为严肃校规校纪,规范学生行为,加强法制教育,建设平安和谐校园,促进学生身心健康。根据《广西壮族自治区教育厅办公室关于...文档 发布于2022-06-30
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XXX医院心理疏导制度及措施
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XXX医院心理疏导制度及措施为了提高医院服务重点人群的心理素质有效预防、及时控制和消除患者的严重心理问题以及由此可能引发的自伤或伤害他人等严重事件保障我院患者的心理健康与生命安全提高医院患者生活质量保持医...文档 发布于2022-12-28