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内部审计工作存在问题与对策

内部审计工作存在的问题与对策内部审计作为我国审计监督体系的三大主体之一,与政府审计、社会审计都是对经济事项进行监督。内部审计工作主要是对本单位及所属单位财政收支、财务收支等经济活动的真实、合法及效益性...
文档 发布于2024-11-04

集团管控下国有企业内部审计问题及对策探讨

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...
文档 发布于2023-11-09

国企集团公司X委关于涉粮问题专项巡视监督检查自查情况报告

根据专项巡视和监督检查工作安排和要求,现将**集团公司X委关于监督**集团执行国家粮食收购、销售、存储自查情况报告如下:一、基本情况(一)涉*产业情况**集团公司是省属国有资本投资运营公司,主要涉及粮油食品、...
文档 发布于2021-12-08

集团公司X委关于涉粮问题专项巡视监督检查自查情况报告

集团公司X委关于涉粮问题专项巡视和监督检查自查情况的报告根据专项巡视和监督检查工作安排和要求,现将**集团公司X委关于监督**集团执行国家粮食收购、销售、存储自查情况报告如下:一、基本情况(一)涉*产业情况*...
文档 发布于2022-12-28

“日新月异”系列№6061致公X连云港市委会内部监督委员会主任委员薛艳丽:在民主X派内部监督工作专题研讨班结业式上发言稿

“日新月异”系列№6061 扫描二维码关注“政论文”公众号2023年6月在民主X派内部监督工作专题研讨班结业式上的发言致公X连云港市委会内部监督委员会主任委员 薛艳丽(2023年5月20日)尊敬的部领导、院领导、各位...
文档 发布于2024-03-18

xx县住房城乡建设局内部管理制度汇编

目录工作人员行为规范制度为加强县住建局工作人员的作风建设和机关效能建设,牢固树立ZZ意识、大局意识、核心意识、看齐意识、全面提升住建系统管理水平,实现住建队伍的规范化、科学化管理,特制定本规范。第一条...
文档 发布于2022-12-02

集团内部审计存在问题及对策

集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强内部...
文档 发布于2023-11-09

自治县市场监督管理局群众身边不正之风腐败问题阶段性情况汇报

自治县市场监督管理局群众身边不正之风和腐败问题阶段性情况汇报尊敬的各位领导、同事们:根据工作安排,现将我局自2025年1月份以来开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作的阶段性情况汇报如下。一、工作背景与...
文档 发布于2025-08-14

关于建立完善内部专卖管理监督长效机制几点思考

关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考摘 要: 本文从建立健全完善内部专卖管理监督长效机制角度出发,通过对当前基层内部专卖管理监督机制建设领域内存...
文档 发布于2022-07-01

内部管理提升工作效率经验交流内容

内部管理提升工作效率经验交流的内容为深入贯彻落实集团公司“精细化、规范化、标准化”的生产战略部署,大力弘扬集团公司“带德尽责、持续改善、追求卓越”的核心价值观,努力在矿山营造持续改善的工作氛围,切实推...
文档 发布于2022-06-28