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行政事业单位内部控制工作经验做法

行政事业单位内部控制工作经验做法在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是:一、组建领导小组,作为内控抓手单位...
文档 发布于2024-06-06

行政事业单位自办食堂审计应做到“六必审”

行政事业单位自办食堂审计应做到“六必审”行政事业单位自行开办食堂,为单位职工就餐提供便利,这本是一件既有利于单位,也有利于职工的好事。但近年来,笔者在对一些单位自办食堂延伸审计中发现,普遍存在物资采购...
文档 发布于2024-11-03

行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告

行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告一、引言随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,行政事业单位作为政府服务的重要载体,其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全、完整...
文档 发布于2024-11-04

在2024年自治区行政事业单位国有资产盘活工作推进会上的讲话 (2)

在2024年自治区行政事业单位国有资产盘活工作推进会上的讲话同志们:刚才,××同志通报了全区行政事业单位国有资产盘活情况,解读了相关政策文件,安排部署了下一步重点工作。大家要认真学习领会,抓好贯彻落实。下面...
文档 发布于2024-11-04

在2024年自治区行政事业单位国有资产盘活工作推进会上的讲话

在2024年自治区行政事业单位国有资产盘活工作推进会上的讲话同志们:刚才,××同志通报了全区行政事业单位国有资产盘活情况,解读了相关政策文件,安排部署了下一步重点工作。大家要认真学习领会,抓好贯彻落实。下面...
文档 发布于2024-11-04

行政事业单位公款存放审计应关注的重点

行政事业单位公款存放审计应关注的重点行政事业单位公款(以下简称单位公款)包括财政部门拨入的财政性资金、上级补助资金、履行政府职能管理的政府性资金、代管资金、自有资金和融资借入的资金等。单位公款,一般额...
文档 发布于2024-11-07

行政事业单位内部控制有效执行的四个环节

行政事业单位内部控制有效执行的四个环节审计发现,现阶段相当一部分行政事业单位存在财务管理和会计基础工作薄弱,内控制度不健全,风险控制缺位等问题。基本现状是三个缺乏:一是领导缺乏内部控制意识。对建立健全...
文档 发布于2024-12-11

财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知区直各部门、各有关单位:为扎实做好2024年度我区行政事业单位内部控制报告编报工作,根据《河南省财政厅关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工...
文档 发布于2025-04-09

安徽省行政执法人员管理办法全文

安徽省行政执法人员管理办法全文《安徽省行政执法人员管理办法》将于4月1日起正式施行。办法规定必须是正式在编人员通过执法资格考试,领取行政执法证才能从事执法活动,明确对暴力执法等不文明执法行为作出界定和惩...
文档 发布于2022-06-30

集团公司银行票据、财务印章及网银管理办法【哒哒】

集团公司银行票据、财务印章及网银管理办法第一章 总 则第一条 为规范各公司银行票据、财务印章和网银管理,加强对财务事项的监控力度,健全财务内部控制制度,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条 本办法所称银...
文档 发布于2023-06-29