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自然资源资产离任审计风险防控

自然资源资产离任审计风险及防控从审计实践看,领导干部自然资源资产离任审计主要面临取证难、评价难、定责难等问题。这既是三个工作难点,同时也是三个风险点。下面,逐个分析并初步提出防控措施,供大家参考。一、...
文档 发布于2024-11-05

房地产开发企业常见偷税手段审计要点

房地产开发企业常见偷税手段及审计要点当前,房地产开发企业经营规模迅速膨胀,经营方式灵活多变,因而偷逃税费的现象比较普遍,且手法五花八门,错综复杂,造成国家和地方财政收入的流失,扰乱了正常的税收征管秩序...
文档 发布于2024-12-23

私营企业骗贷的手段审计方法

私营企业骗贷的手段及审计方法私营企业以各种手段诈骗银行贷款的现象屡屡发生,严重扰乱了金融秩序,成为金融风险的隐患。如何识破私营企业骗贷手段,并予以及时揭露和查处,减少国家损失,是金融审计工作一项长期的...
文档 发布于2024-12-30

实施云岭先锋工程领导组办公室工作规则制度

实施“云岭先锋”工程领导组办公室工作规则及制度实施“云岭先锋”工程领导组办公室工作规则及制度中共云龙县委实施“云岭先锋”工程领导组办公室工作规则及制度##paidbegin##为切实加强中共云龙县委实施“云...
文档 发布于2022-06-30

国有企业审计应关注的主要内容重点【哒哒】

国有企业审计应关注的主要内容及重点随着经济体制改革不断深入,国有企业格局出现了较大的变化,特别是基层县市为适应地方经济发展而相继组建了一批新型国有控股公司,涉及投资、融资、城市基础设施建设等方面,并作...
文档 发布于2023-07-29

审计局2023年上半年工作总结下半年工作计划【哒哒】

某审计局2023年上半年工作总结及下半年工作计划今年以来,区审计局在区委、区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实X的二十大精神,紧紧围绕区委政府中心工作,立足经...
文档 发布于2023-06-29

集团管控下的国有企业内部审计问题对策探讨

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...
文档 发布于2023-11-09

2023年审计局关于上半年工作总结下半年工作计划【哒哒】

今年以来,区审计局在区委、区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实X的二十大精神,紧紧围绕区委政府中心工作,立足经济监督,积极担当作为,依法全面履行审计监督职...
文档 发布于2023-06-29

审计局2022年度工作总结2023年工作打算

审计局2022年度工作总结及2023年工作打算2022年以来,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,县审计局紧紧围绕县委、县政府的安排部署和上级审计机关的中心工作,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导...
文档 发布于2022-12-12

关于审计干部队伍建设问题对策分析报告

关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,全面贯彻落实二十届二中全会的各项工作,认真落实中共中央、国务院关于审计工作的重大决定,始终保持稳中求进的工作总基调,在...
文档 发布于2023-11-16