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内部审计工作:“最棘手”16大挑战及应对策略

内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计...
文档 发布于2024-04-30

浅谈如何开展公司内部“三重一大”审计工作

浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作“三重一大”源于第十四届中央纪委第六次全会公报,对X员领导干部在ZZ纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求:认真贯彻...
文档 发布于2024-05-01

内部审计中常见会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入

内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...
文档 发布于2024-05-16

内部审计中常见会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...
文档 发布于2024-05-20

在机关内部巡察工作动员部署大会上讲话

在机关内部巡察工作动员部署大会上的讲话同志们:为进一步贯彻落实新形势下中央、省委、市委对巡视巡察工作的新部署新要求,推进机关X风廉政建设持续深入开展,实现在机关X内监督的全覆盖,X委决定,立即启动开展...
文档 发布于2024-06-06

关于公立医院内部审计若干思考

关于公立医院内部审计的若干思考当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院自身的治理能力,需要高度重视...
文档 发布于2024-06-11

内部审计应该聚焦六大类问题

内部审计应该聚焦的六大类问题一、聚焦高质量发展中的问题1.内部审计存在的目的是为了企业健康发展。在企业的发展中,内部审计该踩刹车的时候要踩刹车,该矫正方向的时候要矫正方向,该为企业体检的时候要为企业体检...
文档 发布于2024-06-15

关于进一步提升国有企业内部审计工作思考与建议

关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议X的十八大以来,以习近平同志为核心的X中央站在新时代新征程X和国家事业发展全局的战略高度,重视发挥审计在X和国家监督体系中的重要作用,把审计摆在治国理政更...
文档 发布于2024-06-24

浅谈内部审计标准化

浅谈内部审计的标准化内部审计同其他任何事物一样,都遵循着从无序到有序,在实践中不断积累经验,最终走向规范化和标准化的发展规律。近年来,内部审计地位的不断提高,其重要作用也愈发凸显。公众对内部审计的高的...
文档 发布于2024-11-03

如何科学评价内部审计工作质量?

如何科学评价内部审计工作的质量?内部审计工作是企业的一项重要监督职能。那么如何科学评价内部审计工作呢?笔者认为,一个绩效良好的内部审计工作,应该具备三大优秀能力。第一个能力,就是优秀的内审体系管理能力...
文档 发布于2024-11-03