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内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法01内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的...
文档 发布于2024-04-15

关于X县统计局第五次全国经济普查工作的调研报告

关于X县统计局第五次全国经济普查工作的调研报告2024年4月1日-4月10日,X县统计局对开展第五次全国经济普查工作情况进行了调研。现将有关情况报告如下:一、单位基本情况X县统计局是县政府工作部门,为正科级。县统计局...
文档 发布于2024-04-19

内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略

内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计...
文档 发布于2024-04-30

浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作

浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作“三重一大”源于第十四届中央纪委第六次全会公报,对X员领导干部在ZZ纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求:认真贯彻...
文档 发布于2024-05-01

2024年XX区统计局工作计划

(一)深入推进XX区第五次全国经济普查工作。第五次全国经济普查是我局2024年度的重点工作,我局将严格按照五经普的工作部署有序实施经济普查:1.加大宣传力度,借助传统媒体和新媒体等多种方式对广大居民进行宣传,提...
文档 发布于2024-05-06

年度审计工作管理计划

年度审计工作管理计划一、指导思想牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能,促进集团经...
文档 发布于2024-05-08

制度管理审计怎么审?

制度管理审计怎么审?制度管理审计与财务、工程类审计不同,没有现成的法律法规和规范可以直接参考,需要审计人员结合单位制度管理的实际情况并结合单位业务的重要性,提出有价值的审计意见和建议。关注重要业务制度...
文档 发布于2024-05-08

集团管理人员经济责任审计制度

集团管理人员经济责任审计制度第一章总则第一条为健全和完善**集团(以下简称“公司”)经济责任审计制度,加强对公司中高层管理人员和其他关键岗位人员的管理监督,推进风清气正建设,根据《中华人民共和国审计法》...
文档 发布于2024-05-08

区统计局X组关于落实意识形态工作责任制的情况汇报(巡察)

区统计局X组关于落实意识形态工作责任制的情况汇报(巡察)区委第X巡察组:按照巡察工作要求,现将区统计局X组XXXX年XX月以来落实意识形态工作责任制有关工作情况汇报如下。一、主要工作情况一是加强组织领导,落实...
文档 发布于2024-05-10

审计问题整改闭环管理制度

审计问题整改闭环管理制度一、目的为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的...
文档 发布于2024-05-10