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总分支机构的征管难点对策及审计思路调研报告
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总分支机构的征管难点对策及审计思路调研报告目前,我国总分支机构税收征管所涉及的政策规定主要有:《增值税暂行条例》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》及实施细则、《关于企业所属机构间移送货物征收...文档 发布于2022-06-30
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审计表
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审计表审计表 编号: 审计事项 审计部门 审计记录单 据 金 额正确 性说 明评语文档 发布于2022-06-30
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审计通知单
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审计通知单审计通知单 □定期□不定期 月 日 审计单位 审计日期 审计内容 配合事项总经理 制单文档 发布于2022-06-30
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审计协会工作打算
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审计协会工作打算一、做大内部审计,推进内部审计制度的广泛建立“审计很重要,内审不可少;若要不出事,关键在内审”。实践证明,内部审计是组织加强管理、防范风险的制度设置,是保障组织健康运行的基础防线。20XX...文档 发布于2022-06-30
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审计入职培训总结范文
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审计入职培训总结范文审计入职培训总结范文 首先,我非常感谢公司给我们全体员工的集体培训,也很荣幸参加了这次培训,尤其是针对我们新人的软件培训,这说明公司对我们员工培训的重视,体现了我们公司以人为本、...文档 发布于2022-06-30
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审计助理岗位职责精编
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审计助理岗位职责精编审计助理岗位职责精编(精选26篇)审计助理岗位职责精编 篇1 1、独立完成项目组分工工作内容; 2、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作; 3、在项目经理的指导下独立负责小型项目的审计...文档 发布于2022-06-30
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审计报告表
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审计报告表审计报告表 审计人员 审 计 项 目审 计 类 别审 计 期 间抽 样 比 率审 计 结果备 注 批 示 董事长 总经理 总审计 制表文档 发布于2022-06-30
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审计会计工作总结范文
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审计会计工作总结范文在校X委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审...文档 发布于2022-06-30
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审计疑虑通知单
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审计疑虑通知单审计疑虑通知单 通知单位正本: 副本审计内容 疑虑事项 处置方式总稽核 经办文档 发布于2022-06-30
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学院企业单位负责人经济责任审计实施办法
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学院企业单位负责人经济责任审计实施办法 第一条 为了加强对学校企业单位负责人的管理和监督,正确评价企业负责人任期经济责任,促进企业负责人依法经营和管理,保障企业资产的良好运营,根据《国有企业及国有控股企 ...文档 发布于2022-06-30