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文具公司成本费用控制问题的调查报告

文具公司成本费用控制问题的调查报告文具有限公司于1994年在区小港衙前纬一路正式成立。注册资本1000万美元,公司员工1000多人,生产文具、办公用品、包装制品的制造和加工。作为文具行业需考虑该行业的发展情况、发展方...
文档 发布于2022-06-26

大学生暑期社会实践:家电连锁业内部审计

大学生暑期社会实践:家电连锁业内部审计从20XX年5月至今,南京审计学院国际审计学院“内部审计专业调研”小分队在学校有关部门的大力支持下,在老师的悉心指导下,经历了策划、申报、实施及总结各阶段,完成了子课题...
文档 发布于2022-06-26

通信公司内部篮球赛闭幕词参考

通信公司内部篮球赛闭幕词参考同志们: 伊春移动通信公司第四届篮、排球比赛,历经两天时间,现在就要结束了。这次比赛,在各部门工会的精心组织下,在全体员工的共同努力和积极参与下,取得了圆满成功。在这里,我...
文档 发布于2022-06-26

当前律师事务所内部管理中存在的问题

当前律师事务所内部管理中存在的问题当前律师事务所内部管理中存在的问题我区现有x家律师事务所,其中x家合伙所,x家合作所,合作所执业时间最长的已有x年,成立时间最短的所为合伙所,也已执业x年。纵观x家律师事务所...
文档 发布于2022-06-26

工程质量维修控制办法(物业管理)

工程质量维修控制办法(物业管理) 为了及时解决小区居民的工程质量问题,向住户提供完善的服务,满足住户的合理要求,进一步提高公司的信誉,结合小区维修工作的实际情况,特制定本办法。第一条    公司全体员工均...
文档 发布于2022-06-26

单位内部审计工作先进个人事迹材料(1)

单位内部审计工作先进个人事迹材料(1)一、紧紧围绕烟草行业中心工作,创新思路,积极有效开展工作,成效显著(一)创新思路,勇于探索,积极参与行业审计体制改革。这两年全国烟草行业实行母子公司体制改革,国办发57...
文档 发布于2022-06-26

医院内部存在不规范行为的自查报告

医院内部存在不规范行为的自查报告20XX年08月01日,上级单位到我院检查督导,发现本单位内部存在不规范行为,为进一步完善、规范院内制度,提高工作与服务质量,现本单位做出针对性自查、自纠,纠正不规范行为,以响应...
文档 发布于2022-06-26

办公费用控制措施

办公费用控制措施办公费用控制措施(精选3篇)办公费用控制措施 篇1  第一章 总则  第一条 为规范集团公司办公费用的管理, 在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支,特制定本办法。  第二条 本办法的办公费仅...
文档 发布于2022-06-26

内部资料性出版物请示

内部资料性出版物请示内部资料性出版物请示(精选3篇)内部资料性出版物请示 篇1  ××××新闻出版广电局:  我单位系××××医院,地址在××××号,邮编××××,主管单位为××××。  我院拟印刷出版内部资料《××××...
文档 发布于2022-06-26

公共场所控制吸烟条例立法听证会听证报告

公共场所控制吸烟条例立法听证会听证报告 为了增强本地区立法的科学性和民主性,更广泛地听取社会各界的意见,4月29日,市政府法制办就制定《杭州市公共场所控制吸烟条例(草案)》举行了立法听证会。市人大常委会法...
文档 发布于2022-06-26