为您找到约 190,000 条结果,搜索耗时:0.0684秒

在全市乡镇内部审计人员业务培训班上动员讲话

在全市乡镇内部审计人员业务培训班上的动员讲话同志们:在当前各项审计工作任务都比较重的情况下,我们专门抽出一周的时间,跨越四百多公里,在浙江大学举办全市乡镇内部审计人员业务培训班,足以说明内审工作的重要...
文档 发布于2023-08-21

地方国有企业内部控制活动存在主要问题及建议

地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位,控...
文档 发布于2024-01-10

2024年企业内部控制体系建设与监督工作工作要点

2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业内控管理工作迈入新阶段。切...
文档 发布于2024-04-22

“小金库”内部审计常用技术方法

“小金库”内部审计的常用技术方法“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定,应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。“小金库”具有三大基本特点:1、资金来源是公用的;2、形成...
文档 发布于2024-04-26

内部审计工作:“最棘手”16大挑战及应对策略

内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计...
文档 发布于2024-04-30

内部审计中常见会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入

内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...
文档 发布于2024-05-16

内部审计中常见会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...
文档 发布于2024-05-20

在机关内部巡察工作动员部署大会上讲话

在机关内部巡察工作动员部署大会上的讲话同志们:为进一步贯彻落实新形势下中央、省委、市委对巡视巡察工作的新部署新要求,推进机关X风廉政建设持续深入开展,实现在机关X内监督的全覆盖,X委决定,立即启动开展...
文档 发布于2024-06-06

内部审计应该聚焦六大类问题

内部审计应该聚焦的六大类问题一、聚焦高质量发展中的问题1.内部审计存在的目的是为了企业健康发展。在企业的发展中,内部审计该踩刹车的时候要踩刹车,该矫正方向的时候要矫正方向,该为企业体检的时候要为企业体检...
文档 发布于2024-06-15

浅谈内部审计标准化

浅谈内部审计的标准化内部审计同其他任何事物一样,都遵循着从无序到有序,在实践中不断积累经验,最终走向规范化和标准化的发展规律。近年来,内部审计地位的不断提高,其重要作用也愈发凸显。公众对内部审计的高的...
文档 发布于2024-11-03