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审计疑虑通知单

审计疑虑通知单审计疑虑通知单 通知单位正本: 副本审计内容 疑虑事项 处置方式总稽核 经办
文档 发布于2022-06-30

审计局三个突破心得体会

审计局三个突破心得体会区审计局为进一步提升审计工作效能和质量,促进审计“免疫系统”功能的有效发挥,要求股室在审计工作中实现“三个突破”。一是实现审计工作效率的突破。坚持科学制定审计计划和安排审计项目,...
文档 发布于2022-06-30

审计局廉政建设学习体会

审计局廉政建设学习体会审计机关作为政府的综合经济监督部门,肩负着维护财经纪律,推进依法行政,促进廉政建设,保障国民经济和社会事业健康发展的重任,为不辱使命。我局始终坚持以人为本,从关心和保障审计干部健...
文档 发布于2022-06-30

审计局职能履行心得体会

审计局职能履行心得体会随着改革开放的不断深化和社会主义市场经济体制的逐步确立,审计机关的监督作用愈加显现,要履行好审计监督职责。就要认真学习贯彻X的十七大精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出...
文档 发布于2022-06-30

审计局权力监督心得体会

审计局权力监督心得体会所谓文明审计,就是在审计工作中坚持依法按程序,遇事讲道理,善于听取别人的意见,不讲粗话、大话、过头话,不伤害别人感情,对审计情况如实反映并实事求是地处理,遵守审计纪律、言行举止讲...
文档 发布于2022-06-30

学院企业单位负责人经济责任审计实施办法

学院企业单位负责人经济责任审计实施办法 第一条 为了加强对学校企业单位负责人的管理和监督,正确评价企业负责人任期经济责任,促进企业负责人依法经营和管理,保障企业资产的良好运营,根据《国有企业及国有控股企 ...
文档 发布于2022-06-30

学院财务审计管理办法

学院财务审计管理办法第一章 财务审计的原则和依据为规范财务行为,加强财务管理和监督,提高资金使用效益,合理安排和使用各项资金,保证各项工作顺利进行,特制定本制度。第一条 学院财务管理的基本原则:贯彻执行...
文档 发布于2022-06-30

大学生联谊会内部管理制度

大学生联谊会内部管理制度 **大学生联谊会内部管理制度 为加强联谊会内部管理,明确各部门职责,完善组织机构,促进内外部交流与合作。为了使社团的健康良好的精神面貌更上一个台阶,现根据民主集中制原则特制定联谊...
文档 发布于2022-06-30

国有企业审计调研思考

国有企业审计调研思考国有企业审计调研思考加强国有企业审计的几点思考现阶段,国有企业在组织形式和规模上发生了重大变化。如何适应国有企业发展的要求,更好地发挥审计监督职能作用,是企业审计面临的一项重要课题...
文档 发布于2022-06-30

加强财政内部监督管理调研思考

加强财政内部监督管理调研思考加强财政内部监督管理调研思考近年来,**区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、政府采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取...
文档 发布于2022-07-01