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“日新月异”系列№6290会长李亚平:在“安特威流体控制技术(常熟)有限公司”奠基典礼上的致辞

“日新月异”系列№6290 扫描二维码关注“政论文”公众号2023年7月在“安特威流体控制技术(常熟)有限公司”奠基典礼上的致辞会长 李亚平(2023年6月20日)六月的常熟,生机盎然、欣欣向荣。在美丽的江南福地,我...
文档 发布于2024-03-18

2022.06.14四川省高级人民法院X组副书记、常务副院长秦海:坚持三种思维把握非法控制特征保障反有组织犯罪法施行

人民法院报/2022 年/6 月/14 日/第 002 版新闻· 评论坚持三种思维 把握非法控制特征 保障反有组织犯罪法施行四川省高级人民法院X组副书记、常务副院长 秦海“ 非法控制(危害性)特征” 是黑社会性质组织的本质特征。它表...
文档 发布于2024-03-21

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法01内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的...
文档 发布于2024-04-15

物资采购审计6大要素及内部控制调查表

物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会...
文档 发布于2024-04-19

2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点

2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业内控管理工作迈入新阶段。切...
文档 发布于2024-04-22

一文全面了解内部控制审计

一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...
文档 发布于2024-05-22

关于加强审计质量控制的探索与思考

关于加强审计质量控制的探索与思考审计质量是审计工作的生命线,加强审计业务质量控制,筑牢审计质量控制体系,是依法履行审计监督职责、高效发挥审计监督作用的基础。一、当前审计质量控制的现状(一)分级复核制度...
文档 发布于2024-05-30

推动持久性有机污染物控制进程履行斯德哥尔摩公约

推动持久性有机污染物控制进程履行斯德哥尔摩公约《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》于2004年5月正式生效,是全球为保护人类健康和环境免受持久性有机污染物危害而开展的一项共同行动。我国是公约的首批缔约国...
文档 发布于2024-06-05

行政事业单位内部控制工作经验做法

行政事业单位内部控制工作经验做法在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是:一、组建领导小组,作为内控抓手单位...
文档 发布于2024-06-06

内部控制不相容岗位明细清单

内部控制不相容岗位明细清单不相容职务分离控制,是内部控制措施中首要和重大的控制措施,对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任,极可能发生错误或舞弊行为,又可能掩...
文档 发布于2024-06-11