为您找到约 8,000 条结果,搜索耗时:0.0085秒

年度审计工作管理计划

年度审计工作管理计划一、指导思想牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能,促进集团经...
文档 发布于2024-05-08

制度管理审计怎么审?

制度管理审计怎么审?制度管理审计与财务、工程类审计不同,没有现成的法律法规和规范可以直接参考,需要审计人员结合单位制度管理的实际情况并结合单位业务的重要性,提出有价值的审计意见和建议。关注重要业务制度...
文档 发布于2024-05-08

集团管理人员经济责任审计制度

集团管理人员经济责任审计制度第一章总则第一条为健全和完善**集团(以下简称“公司”)经济责任审计制度,加强对公司中高层管理人员和其他关键岗位人员的管理监督,推进风清气正建设,根据《中华人民共和国审计法》...
文档 发布于2024-05-08

“5432”体系,优化企业内部审计职能

“5432”体系,优化企业内部审计职能近年来,随着审计监督全覆盖的发展,审计体系搭建与完善的讨论不断深入。通过结合企业自身实际经营情况,充分梳理内部审计工作流程,搭建国有企业“5432”审计监督体系,从而进一步...
文档 发布于2024-05-10

工程设计管理审计核心流程(16步)

工程设计管理审计核心流程(16步)设计管理审计本质上是管理审计。在审计时需要重点关注设计单位管理,设计方案管理及设计变更管理三个大的风险。一般流程如下:一、检查是否建立设计管理、设计单位管理、设计变更管...
文档 发布于2024-05-10

X县审计局 “改作风、提效能、抓落实”工作总结

X县审计局“改作风、提效能、抓落实”工作总结X县审计局认真贯彻落实全县政府系统作风建设要求,全面提升机关业务水平和工作质量,改作风、提效能、抓落实,取得了较好的成效。现将相关工作情况总结如下:一、主要工...
文档 发布于2024-05-10

审计问题整改闭环管理制度

审计问题整改闭环管理制度一、目的为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的...
文档 发布于2024-05-10

2024.04.30江西省社监事会:江西省社监事会强化审计监督提升监管效能

中华合作时报/2024 年/4 月/30 日/第 A04 版理论实践江西省社监事会 强化审计监督 提升监管效能江西省社监事会江西省供销合作社监事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和X的二十大精神及习近平总书记关于供...
文档 发布于2024-05-10

采购订货、物资供应12道核心审计程序(附10大常见问题)

采购订货、物资供应12道核心审计程序(附10大常见问题)一、所需的资料采购合同、质量保证协议、合同订立、修改、补充等相关审批资料、物流信息资料,供货单、运输单、运输车辆信息等。二、审计程序1.访谈采购采购部门...
文档 发布于2024-05-13

舞弊审计5大注意事项

舞弊审计5大注意事项员工舞弊的时间越长,给企业带来的损失就越大,员工在公司的权力等级越高,其相应的舞弊金额也就越大。做好企业内部的反舞弊工作,既能有效控制企业运行中的法律风险,还能最大限度降低企业的运...
文档 发布于2024-05-13