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内部审计沟通5大常见问题及改进措施
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内部审计沟通5大常见问题及改进措施一、内部审计沟通的常见问题1.审计主体角度存在的问题内部审计主体一般是部门、单位内部专职审计人员。从内部审计主体角度看,内部审计沟通常见问题如下:(1)传统审计观念限制了...文档 发布于2024-04-19
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物资采购审计6大要素及内部控制调查表
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物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会...文档 发布于2024-04-19
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10种 “化整为零规避招标”的情形及审计依据
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10种“化整为零规避招标”的情形及审计依据《政府采购法》第二十八条规定,采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。如何准确理解“化整为零规避招标”呢?我...文档 发布于2024-04-24
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国家建设项目审计中发现的问题及建议
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国家建设项目审计中发现的问题及建议一、建设项目管理建设方面存在的主要问题综合我市国家建设项目审计情况,政府投资建设项目在管理建设方面主要存在以下几个方面的问题:(一)超概算投资较为突出有的项目本身设计...文档 发布于2024-04-25
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“小金库”内部审计的常用技术方法
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“小金库”内部审计的常用技术方法“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定,应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。“小金库”具有三大基本特点:1、资金来源是公用的;2、形成...文档 发布于2024-04-26
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审计实施方案编制存在的突出问题及改进措施
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审计实施方案编制存在的突出问题及改进措施审计实施方案是对审计项目的目标内容、工作重点和方法步骤的整体安排,是整个审计项目有序推进的纲领性文件,是审计人员顺利开展审计查证的行动指南,在审计质量控制体系中...文档 发布于2024-04-27
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薪酬舞弊审计:调查方法与舞弊防范
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薪酬舞弊审计:调查方法与舞弊防范一、薪酬舞弊调查方法方法1、分析收款人地址或者账户如果工资是自动存入银行账户,重复地址或者存款账户的名单可能就会使虚构的员工或重复付款的舞弊手法暴露出来。方法2、重复的社...文档 发布于2024-04-28
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审计干部在青年干部座谈会上的发言材料
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审计干部在青年干部座谈会上的发言材料习近平总书记指出,“一切向前走,都不能忘记走过的路,走得再远、走向光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。”2019年以来,习近平总书记多次为中青年干部培...文档 发布于2024-05-01
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9大方法!突破高管职务侵占审计证据获取难题
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9大方法!突破高管职务侵占审计证据获取难题虽说企业高管职务侵占罪的内部审计工作极其难做,较普通企业员工的职务侵占罪审计分析,企业高管的权力缺乏监督,在犯罪过程中很容易越过内部控制,再加上企业高管在公司...文档 发布于2024-05-07
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制度管理审计怎么审?
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制度管理审计怎么审?制度管理审计与财务、工程类审计不同,没有现成的法律法规和规范可以直接参考,需要审计人员结合单位制度管理的实际情况并结合单位业务的重要性,提出有价值的审计意见和建议。关注重要业务制度...文档 发布于2024-05-08