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2024.11做实做强内控__赋能财政监管_辽宁监管局

更多写作资料+微信:dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国财经报/2024 年/11 月/14 日/第 006 版财政监督做实做强内控 赋能财政监管辽宁监管局今年以来,辽宁监管局认真贯彻落实财政部部长蓝佛安的讲话精神和财...
文档 发布于2024-12-20

2024.11医院内控建设与高质量发展互促互进_本报记者__何欣哲

更多写作资料+微信:dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国会计报/2024 年/11 月/8 日/第 006 版政府会计医院内控建设与高质量发展互促互进本报记者 何欣哲“ 到 2025 年底,建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、...
文档 发布于2024-12-20

下一年度财务工作计划

下一年度财务工作计划下一年度财务工作计划(通用21篇)下一年度财务工作计划 篇1  为全面搞好二0--年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:  (一)根据公司目标,进一步搞好预算管理工...
文档 发布于2023-06-21

【团队精品】在XX省文联深入贯彻中央BXGD精神学习教育机关内控制度集体学习会上的讲话

在XX省文联深入贯彻中央BXGD精神学习教育机关内控制度集体学习会上的讲话同志们:今天,我们召开这次集体学习会,主要任务是专题学习近年来机关制定修订的内部控制规章制度,推动深入贯彻中央BXGD精神学习教...
文档 发布于2025-08-13

国企内控审计方法、要点

国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管...
文档 发布于2024-01-11

如何建立有效的内控制度?

如何建立有效的内控制度?内部控制制度(以下简称“内控制度”)作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制,在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏,是企业生产经...
文档 发布于2024-01-10

内控审计的方法及要点【哒哒】

内控审计的方法及要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理...
文档 发布于2023-05-29

国税部门内控机制建设调研报告

国税部门内控机制建设调研报告国税部门内控机制建设调研报告国税部门内控机制建设调研报告加强内控机制建设是建立健全惩防体系的重要组成部分,也是落实X风廉政建设责任制的深化和具体化。今年,国家税务总局把“着...
文档 发布于2022-06-30

2016银行内控合规自查报告范文

20XX银行内控合规自查报告范文 下面是小编为您准备的银行内控合规自查报告范文,供大家参考和阅读噢!希望能对您有所帮助。后续精彩不断,敬请关注! 一、特别提示:本行公司治理方面存在的有待改进的问题 1、进一步完...
文档 发布于2022-06-29

公司年度内部控制体系建设自评报告

公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自...
文档 发布于2024-05-01