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审计整改报告和跟踪检查实施办法
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审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图)第一章总则第一条为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。第二条本办法所称审计整改报告,是指在...文档 发布于2024-01-11
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财务管理内控审计方案
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财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执...文档 发布于2024-01-11
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审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图)
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第一章总则 第一条为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。 第二条本办法所称审计整改报告,是指在接受审计后,被审计单位(部门)、整改涉及的业...文档 发布于2024-01-15
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采购管理审计:核心准备工作有哪些?
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采购管理审计:核心准备工作有哪些?采购管理审计前期准备是在具体实施采购管理审计程序之前对各项审计工作作出的准备和安排,主要包括确定审计对象,获取与阅读前期资料,制定审计方案。基本过程包括:一、确定审计...文档 发布于2024-04-14
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国有资本经营预算管理存在的问题及其审计重点
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国有资本经营预算管理存在的问题及其审计重点国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支,是政府预算的重要组成部分。2007年,国务院下发《国务院关于试行国有...文档 发布于2024-04-18
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管理效益审计全过程解析
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管理效益审计全过程解析一、什么是管理效益审计所谓管理效益审计是通过审计监督检查,发现管理中的问题,及时分析原因,提出改进措施,从而实现管理出效益的目的的一种宏观审计。二、管理效益审计的主要内容(一)建设项目审...文档 发布于2024-04-18
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企业内部管理重要环节风险点要点
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企业内部管理重要环节风险点要点企业内部管理重要环节风险点要点一、组织架构风险点要点1、治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。应避免以下情况的出现...文档 发布于2024-04-25
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年度审计工作管理计划
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年度审计工作管理计划一、指导思想牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能,促进集团经...文档 发布于2024-05-08
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制度管理审计怎么审?
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制度管理审计怎么审?制度管理审计与财务、工程类审计不同,没有现成的法律法规和规范可以直接参考,需要审计人员结合单位制度管理的实际情况并结合单位业务的重要性,提出有价值的审计意见和建议。关注重要业务制度...文档 发布于2024-05-08
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集团管理人员经济责任审计制度
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集团管理人员经济责任审计制度第一章总则第一条为健全和完善**集团(以下简称“公司”)经济责任审计制度,加强对公司中高层管理人员和其他关键岗位人员的管理监督,推进风清气正建设,根据《中华人民共和国审计法》...文档 发布于2024-05-08