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国有企业内部审计监督方面的问题及建议【哒哒】

国有企业内部审计监督方面的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是...
文档 发布于2023-05-29

XX国有集团在企业内部的保密工作总结【哒哒】

今年以来,x公司严格按照上级保密工作各项要求,始终把严守保密纪律摆在最重要、最突出的位置,认真落实保密工作制度,不断提升保密工作针对性和有效性,确保X和国家秘密的绝对安全。现将工作开展情况总结如下:一...
文档 发布于2023-06-29

内部财务审计工作流程【哒哒】

内部财务审计工作流程内部财务审计工作流程,包含资产审计、收入成本审计、利润审计。(一)资产审计1、货币资金审计(1)审计目标##paidbegin##证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性(2)内部控制系统测...
文档 发布于2023-06-29

关于银行支行内部控制管理工作汇报【哒哒】

我行坚持“从严治行”,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对xx支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控工作,为了实现经营目标...
文档 发布于2023-07-29

审计科研所所长对审计机关指导和监督内部审计的思考

加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是X中央对审计工作的部署和要求。笔者通过调研分析发现,审计机关在指导和监督内部审计方面做了诸多尝试和探索,形成了一些有特色、有成效的方法和...
文档 发布于2022-12-28

XX单位内部量化考核工作方案

为进一步贯彻习近平总书记关于“要坚持干部考核正确导向,坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重,在各级领导班子和领导干部中树立担当作为、改革创新、干事创业鲜明导向”的重要指示精神为指导,紧扣“疫情要防住、经...
文档 发布于2023-08-29

调研文章:关于内部审计工作的探讨

调研文章:关于内部审计工作的探讨调研文章:关于内部审计工作的探讨内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作...
文档 发布于2024-01-16

2024.02.27省国资委X委书记、主任肖云:强化内部审计监督服务国企高质量发展

江西日报/2024 年/2 月/27 日/第 006 版要闻强化内部审计监督 服务国企高质量发展省国资委X委书记、主任 肖云2 月 20 日,省委书记尹弘在省委审计委员会第十一次会议上,对进一步强化国有企业内部审计和外部监督工作提出了...
文档 发布于2024-03-27

内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略

内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计...
文档 发布于2024-04-30

浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作

浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作“三重一大”源于第十四届中央纪委第六次全会公报,对X员领导干部在ZZ纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求:认真贯彻...
文档 发布于2024-05-01