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关于企业内部会计监督的调研报告
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关于企业内部会计监督的调研报告单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的...文档 发布于2022-07-01
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企业风险管理与内部控制制度
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企业风险管理与内部控制制度 一管理是个不断完善的过程 风险管理概念:损失/不确定性等 风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性##paidbegin## 风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险 企业做...文档 发布于2022-07-01
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企业经济效益审计办法写作技巧
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企业经济效益审计办法写作技巧企业经济效益审计办法写作技巧【概念】经济效益审计是审计部门依据有关政策法规和技术经济标准,以谋求提高经济效益为主要目标,对本企业投入产出和扩大再生产情况进行的监督、审查、评...文档 发布于2022-07-01
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企业内部管理制度 (2)
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企业内部管理制度 近几年来,中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市,完善内部管理框架体系,适应境内外资本市场监管的客观需要,满足公司实现现代企业治理的要求,是各大运营商...文档 发布于2022-07-01
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企业内部舞弊预防管理制度
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企业内部舞弊预防管理制度为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理,企业不仅应对财务、销售、采购人员进行经常性的法制学习、教育,健全各种资金、财务、票据、合同管理制度;而且,还应建立起有针对性的舞弊...文档 发布于2022-07-01
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企业内部会计监督调研报告
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企业内部会计监督调研报告企业内部会计监督调研报告浅谈企业内部会计监督xx县粮食局##paidbegin##单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现...文档 发布于2022-07-01
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业务员离职审计管理办法
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业务员离职审计管理办法业务员离职审计管理办法一、目的防止或减少业务员离职后继续以公司名义或其他名义与公司原有客户从事相同或类似业务,或转移公司客户,保护公司利益免受侵犯和损害。##paidbegin##二、适用范围适...文档 发布于2022-07-01
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2018年烟草局内部管理调研报告
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20XX年烟草局内部管理调研报告根据市烟草专卖局《关于开展20XX年专卖管理及法规工作调研的通知》要求,结合烟草专卖局专卖管理工作现状和笔者所在岗位工作实际,围绕当前专卖管理、法规工作中存在的重点、难点问题进行...文档 发布于2022-07-01
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2012年区审计局局长述职报告范文
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20XX年区审计局局长述职报告范文 区纪委: 本人就任审计局长来,牢记使命,恪尽职守,团结和带领审计一班人认真履行审计职责,树廉政意识,加强廉政建设。围绕我区20XX年工作中心,经局X组研究确立了今年的审计工作...文档 发布于2022-07-01
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2011年政法干警申论:审计署的自我评价
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20XX年政法干警申论:审计署的“自我评价” 小编为大家总结了20XX年政法干警考试申论热点之审计署的“自我评价”,希望对大家有帮助! 令人印象深刻的,不仅因为它是中央部委绩效报告的首次发布,还在于它...文档 发布于2022-07-01