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审计项目质量控制实施办法
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审计项目质量控制实施办法一、总则第一条为了规范审计项目的质量控制,保证审计质量,根据XXX有关规定,制定本办法。第二条本办法所称审计项目质量控制,是指审计处为了确保审计项目质量符合依法审计、实事求是、客观...文档 发布于2023-09-20
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有关审计项目质量控制实施办法
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一、总则第一条为了规范审计项目的质量控制,保证审计质量,根据XXX有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称审计项目质量控制,是指审计处为了确保审计项目质量符合依法审计、实事求是、客观公正的原则,避免审计风...文档 发布于2023-09-23
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办公室内部通报制度
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为了更好地贯彻民主集中制原则,便于领导成员了解掌握各项工作情况,加强工作协调,增进班子团结,使班子成员步调一致,紧密配合,确保各项任务的完成,特制定本项制度。(一)通报内容(1)上级的重要指示和要求,上级...文档 发布于2023-09-27
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内部审计调查口诀
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内部审计调查口诀审计调查是审计方法中一个重要的组成部分,在审计实施过程中,需要审计人员深入实际情况开展审计调查,查找新的线索,获取审计征集,核实审计事实,审计调查质量高低在很大程度上决定着最终审计成果...文档 发布于2023-11-03
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内部审计8大注意事项
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内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不...文档 发布于2024-01-11
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这10项内容,不应写进内部审计报告
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这10项内容,不应写进内部审计报告节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告。以下就是我认为不应当在实际报...文档 发布于2024-01-11
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2022.08.11苏州大学校长办公室袁红:内部治理赋能高校双一流建设
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【会员享300g最新资料/你想要的全都有/每天稳定更新】中国社会科学报/2022 年/8 月/11 日/第 009 版专版内部治理赋能高校“ 双一流” 建设苏州大学校长办公室 袁红建设世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“ 211 工...文档 发布于2024-03-21
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2022.11.08霍州煤电集团有限责任公司方偏偏:建立企业内部人才市场优化人力资源配置
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山西经济日报/2022 年/11 月/8 日/第 008 版理论· 践悟建立企业内部人才市场 优化人力资源配置霍州煤电集团有限责任公司 方偏偏摘要深化人才发展体制机制改革是落实好人才强企战略的一项重要要求,尤其是人才活力能否充分...文档 发布于2024-03-21
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2022.06.14四川省高级人民法院X组副书记、常务副院长秦海:坚持三种思维把握非法控制特征保障反有组织犯罪法施行
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人民法院报/2022 年/6 月/14 日/第 002 版新闻· 评论坚持三种思维 把握非法控制特征 保障反有组织犯罪法施行四川省高级人民法院X组副书记、常务副院长 秦海“ 非法控制(危害性)特征” 是黑社会性质组织的本质特征。它表...文档 发布于2024-03-21
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2023.05.31江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地颜黎光:推动高校内部治理与外部治理贯通
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【会员享300最新资料/每天稳定更新】!中国社会科学报/2023 年/5 月/31 日/第 006 版视点推动高校内部治理与外部治理贯通江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地 颜黎光高校治理结构改革,既是国家治理体系和...文档 发布于2024-03-26