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内控审计的方法及要点【哒哒】
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内控审计的方法及要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理...文档 发布于2023-05-29
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2022审计人员的述职报告模板 审计工作人员的述职报告通用8篇
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20XX审计人员的述职报告模板 审计工作人员的述职报告通用8篇审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他各部门的合作,更需要按公司计划进行。下面查字典小编为大家...文档 发布于2022-06-29
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2022内部审计工作总结
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20XX内部审计工作总结20XX内部审计工作总结(精选17篇)20XX内部审计工作总结 篇1 一、4月份工作总结 1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计,全面展开对市公安局、市发展改革委员会、市城乡建设委员会、市经信委...文档 发布于2022-06-09
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内部稽核制度(范例B)
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内部稽核制度(范例B)□ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉...文档 发布于2022-07-01
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审计干部队伍建设问题及对策分析报告(调研报告参考)
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关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,全面贯彻落实二十届二中全会的各项工作,认真落实中共中央、国务院关于审计工作的重大决定,始终保持稳中求进的工作总基调,在...文档 发布于2023-12-08
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区审计局2023年上半年工作总结及下半年工作计划【哒哒】
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区审计局2023年上半年工作总结及下半年工作计划今年上半年,**区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻X的二十大精神,不断加强和落实X对审计工...文档 发布于2023-06-29
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X课范文:正确认知X员监督权利 自觉维护组织内部和谐关系
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X课范文:正确认知X员监督权利 自觉维护组织内部和谐关系正确认知X员监督权利##paidbegin##自觉维护组织内部和谐关系同志们:在中国共产X九十多年年的革命建设改革历程中,我们X之所以能够始终保持先进性、纯洁性...文档 发布于2022-06-26
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2022-2023内部审计个人年度总结
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20XX-2023内部审计个人年度总结20XX-2023内部审计个人年度总结(精选14篇)20XX-2023内部审计个人年度总结 篇1 X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以X的xx大精神为指导,认真贯彻《审计法》和...文档 发布于2022-06-09
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医院年度审计工作计划
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医院年度审计工作计划医院年度审计工作计划(精选3篇)医院年度审计工作计划 篇1 20__年全县医院内部审计工作坚持深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工...文档 发布于2023-06-21
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-局内部制度
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*局内部制度**市**局内部制度目 录一、工作制度……………………………………第01页##paidbegin##(一)总 则……………………………………第01页(二)决 策……………………………………第01页(三)资金管理……………...文档 发布于2022-07-01
