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行政事业单位内控风险评估报告材料 行政事业单位内控风险评估报告三篇

行政事业单位内控风险评估报告材料 行政事业单位内控风险评估报告三篇各部门要深刻认识到开展内部控制风险评估是行政事业单位在履行职责和自身管理过程中有效防范和遏制风险的重要举措,切实落实主体责任,提高风险...
文档 发布于2022-06-26

X风廉政内控制度自查报告

X风廉政内控制度自查报告 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现...
文档 发布于2022-06-26

税务系统国税部门内控机制建设调研报告

税务系统国税部门内控机制建设调研报告 加强内控机制建设是建立健全惩防体系的重要组成部分,也是落实X风廉政建设责任制的深化和具体化。今年,国家税务总局把“着力完善部门内控机制”作为今后一段时期全国税务系...
文档 发布于2022-06-30

XX企业集团在年度内控体系工作情况报告【哒哒】

内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内控体系建设工作,推动集团乘风破浪高质...
文档 发布于2023-06-29

国税部门内控机制建设调研报告

国税部门内控机制建设调研报告国税部门内控机制建设调研报告国税部门内控机制建设调研报告加强内控机制建设是建立健全惩防体系的重要组成部分,也是落实X风廉政建设责任制的深化和具体化。今年,国家税务总局把“着...
文档 发布于2022-06-30

2016银行内控合规自查报告范文

20XX银行内控合规自查报告范文 下面是小编为您准备的银行内控合规自查报告范文,供大家参考和阅读噢!希望能对您有所帮助。后续精彩不断,敬请关注! 一、特别提示:本行公司治理方面存在的有待改进的问题 1、进一步完...
文档 发布于2022-06-29

检察机关内控体系建设情况报告

检察机关内控体系建设情况报告为进一步提升内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据自治区财政厅《关于进一步加强行政事业单位内部控制规范工作的通知》,从2019年8月起,检察院内控领导小组牵头...
文档 发布于2021-07-03

关于纪检监察机关监督执纪执法权力运行内控机制建设情况调研报告(1)

关于纪检监察机关监督执纪执法权力运行内控机制建设情况调研报告监督执纪执法权力运行内控机制,是指纪检监察机关为防范和化解在行使监督执纪问责、监督调查处置权力中的不作为、乱作为风险,保障监督执纪执法权力依...
文档 发布于2022-12-28

关于纪检监察机关监督执纪执法权力运行内控机制建设情况调研报告

关于纪检监察机关监督执纪执法权力运行内控机制建设情况调研报告     监督执纪执法权力运行内控机制,是指纪检监察机关为防范和化解在行使监督执纪问责、监督调查处置权力中的不作为、乱作为风险,保障监督执纪执法...
文档 发布于2022-12-12

沙运司企业内控工作科学发展观调研报告

沙运司企业内控工作科学发展观调研报告沙运司企业内控工作科学发展观调研报告公司学习实践科学发展观领导小组并第六检查指导组:在公司的精心安排部署下,在公司第六指导检查组的督察和指导下,经过沙运司及各个基层...
文档 发布于2022-07-03