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内部控制管理及检查监督办法

内部控制管理及检查监督办法第一章总则第一条为建立健全和有效实施内部控制制度,提高本公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的...
文档 发布于2024-06-19

2025.06以内部审计监督推动社企健康发展_浙江省社监事会

中华合作时报/2025 年/6 月/10 日/第 A06 版理论· 实践以内部审计监督推动社企健康发展——浙江省社监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告浙江省社监事会为更好发挥内部审计工作对社有企业健康发展的促进作用...
文档 发布于2025-10-27

2025.06审计局多举措强化内部审计监督工作_刘一涵

滁州日报/2025 年/6 月/24 日/第 005 版定远新闻审计局多举措强化内部审计监督工作刘一涵本报讯 定远县审计局紧扣新时代审计工作要求,强化责任意识,认真落实内部审计指导监督工作的各项要求,更好地发挥内部审计服务地方...
文档 发布于2025-10-27

加强财政内部监督管理调研思考

加强财政内部监督管理调研思考加强财政内部监督管理调研思考近年来,**区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、政府采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取...
文档 发布于2022-07-01

法院加强内部监督机制建设工作总结

法院加强内部监督机制建设工作总结近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断...
文档 发布于2022-07-01

关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议【哒哒】

新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是现代化国企深化改革成效、提升治理水平...
文档 发布于2023-05-29

国有企业内部审计监督方面的问题及建议【哒哒】

国有企业内部审计监督方面的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是...
文档 发布于2023-05-29

审计科研所所长对审计机关指导和监督内部审计的思考

加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是X中央对审计工作的部署和要求。笔者通过调研分析发现,审计机关在指导和监督内部审计方面做了诸多尝试和探索,形成了一些有特色、有成效的方法和...
文档 发布于2022-12-28

浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督

浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,是推动各部门经济决策科学化、内部管理...
文档 发布于2024-02-17

2024.02.27省国资委X委书记、主任肖云:强化内部审计监督服务国企高质量发展

江西日报/2024 年/2 月/27 日/第 006 版要闻强化内部审计监督 服务国企高质量发展省国资委X委书记、主任 肖云2 月 20 日,省委书记尹弘在省委审计委员会第十一次会议上,对进一步强化国有企业内部审计和外部监督工作提出了...
文档 发布于2024-03-27