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高校内部控制建设基础性情况调研报告
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高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。2012年国家财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财...文档 发布于2023-03-10
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关于个人信息内部管理制度和操作规程范文
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一、个人信息保护内部管理制度第一条为加强公民个人信息保护,避免个人信息泄露和违法违规使用风险隐患,根据《民法典》《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规制定本制度和操作规程。第二条本办...文档 发布于2023-03-10
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民政局长离任审计任职期间履行经济责任情况报告
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民政局长离任审计任职期间履行经济责任情况报告2016年8月—2022年6月,本人在担任县民政局X组书记、局长期间,在县委、县政府的正确领导下,在省市民政部门的精心指导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想...文档 发布于2023-03-10
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政府采购管理处-财政业务管理内部控制制度
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政府采购管理处财政业务管理内部控制制度第一章总则第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制制度...文档 发布于2023-03-10
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学校政府采购内部控制制度
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学校政府采购内部控制制度第一章总则第一条:为规范单位政府采购行为,建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度,结合《政府采购法》等法律法规,特制订本制度。第二条:本制度所称...文档 发布于2023-03-10
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审计进点会发言材料
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今天,市审计局各位领导一行莅临我县对2022年度财政决算进行审计,这是对我县财政工作极大的关心和支持。我代表县委县人民政府对各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。财政决算审计是促进经济社会持续健康发展...文档 发布于2023-03-10
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在进驻被审计单位的汇报材料
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各位领导,同志们:首先,我代表*委、*政府对市审计组莅临我*开展审计工作,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!刚才,**给我们讲解了此次审计的目的和内容。这次对我*医疗保险基金和落实国家重大政策措施情况开展审计监督,...文档 发布于2023-03-10
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卫生院领导干部内部绩效考核制度
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卫生院领导干部内部绩效考核制度为规范我院各项管理,加强科室工作执行力,提高工作效率,经院长办公会研究决定,制定并实施院班子及科主任内部绩效考核办法。1.实行院长领导下的科室负责人负责制,各科设科主任1名,...文档 发布于2023-03-10
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在进驻被审计单位的汇报材料【哒哒】
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各位领导,同志们:首先,我代表*委、*政府对市审计组莅临我*开展审计工作,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!刚才,**给我们讲解了此次审计的目的和内容。这次对我*医疗保险基金和落实国家重大政策措施情况开展审计监督,...文档 发布于2023-04-29
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区审计局2023年反腐败协调汇报材料【哒哒】
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区审计局2023年反腐败协调汇报材料近年来,我们在区委和区纪委监委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,充分...文档 发布于2023-04-29