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资委关于巡察整改工作情况的报告

‌市国资委关于巡察整改工作情况的报告‌根据市委统一部署,2025年3月5日至4月27日,市委第四巡察组对市国资委X委开展了常规巡察。2025年5月19日,市委巡察组向市国资委X委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将...
文档 发布于2025-06-04

企业培养内部讲师

企业培养内部讲师一、讲到不等于听到,听到不等于学会。以学员接受的结果为准,培训的层次主要包括知识、技能、素质三个层次的培训。摆在首要位置的是知识培训,这是最基本的培训;其次为技能培训,这个层次的培训内...
文档 发布于2023-06-21

企业内部培训计划

企业内部培训计划为了企业的发展,很多企业都会对员工进行培训,通过培训让他们成长的更快,带领着企业一起成长。为了提高培训工作的计划性、针对性、有效性,使培训工作更为切实地发挥作用,提高员工的实际工作技能...
文档 发布于2023-06-21

企业内部安全隐患自查报告

企业内部安全隐患自查报告 安全是企业生存的基石,自我公司成立以来,一直非常重视安全问题的管理。十八大召开之际,根据开发区内保局的部署,我公司组织安全管理人员对企业内部安全隐患进行了再一次的自查,现将自...
文档 发布于2022-06-26

企业内部承包合同

企业内部承包合同 第一条 为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益,调整企业内部协作经济关系,用法律手段强化管理机制,促使分厂与分厂之间、分厂与科室之间、科室与科室之间承包经济合同的完成,提高经济效益,...
文档 发布于2022-06-29

16年企业内部自荐书范文示例3篇赏析

16年企业内部自荐书范文示例3篇赏析 下面是16年企业内部自荐书范文示例3篇赏析,由查字典范文网整理分享,希望看完后能对您有所帮助。 公司内部自荐书范文篇一: 尊敬的公司领导:##paidbegin## 您好! 感谢您能在百忙之中抽...
文档 发布于2022-06-30

关于企业内部会计监督的调研报告

关于企业内部会计监督的调研报告单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的...
文档 发布于2022-07-01

企业风险管理与内部控制制度

企业风险管理与内部控制制度  一管理是个不断完善的过程  风险管理概念:损失/不确定性等  风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性##paidbegin##  风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险  企业做...
文档 发布于2022-07-01

企业内部管理制度 (2)

企业内部管理制度 近几年来,中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市,完善内部管理框架体系,适应境内外资本市场监管的客观需要,满足公司实现现代企业治理的要求,是各大运营商...
文档 发布于2022-07-01

企业内部审计制度

企业内部审计制度  第一章总则  第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准...
文档 发布于2022-07-01