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内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤
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内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化...文档 发布于2024-01-11
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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督
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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,是推动各部门经济决策科学化、内部管理...文档 发布于2024-02-17
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2022.08.11苏州大学校长办公室袁红:内部治理赋能高校双一流建设
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【会员享300g最新资料/你想要的全都有/每天稳定更新】中国社会科学报/2022 年/8 月/11 日/第 009 版专版内部治理赋能高校“ 双一流” 建设苏州大学校长办公室 袁红建设世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“ 211 工...文档 发布于2024-03-21
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2023.05.31江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地颜黎光:推动高校内部治理与外部治理贯通
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【会员享300最新资料/每天稳定更新】!中国社会科学报/2023 年/5 月/31 日/第 006 版视点推动高校内部治理与外部治理贯通江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地 颜黎光高校治理结构改革,既是国家治理体系和...文档 发布于2024-03-26
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2023.06.19本报记者陈磊通讯员颜康王超:山东兖州农商银行聚力四强化持续提升内部审计质效
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【会员享300最新资料/每天稳定更新】农村金融时报/2023 年/6 月/19 日/第 B04 版农信· 综合山东兖州农商银行 聚力 “ 四强化” 持续提升内部审计质效本报记者 陈磊 通讯员 颜康 王超今年以来,山东兖州农商银行紧紧围绕省...文档 发布于2024-03-26
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2024.02.27省国资委X委书记、主任肖云:强化内部审计监督服务国企高质量发展
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江西日报/2024 年/2 月/27 日/第 006 版要闻强化内部审计监督 服务国企高质量发展省国资委X委书记、主任 肖云2 月 20 日,省委书记尹弘在省委审计委员会第十一次会议上,对进一步强化国有企业内部审计和外部监督工作提出了...文档 发布于2024-03-27
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国有企业采购内部审计应重点关注三个环节
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国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商,节约了大量资金,提高了资金使用效益。国有企业采购具有资金量大、程序性强、风险点多等特征,可能出现...文档 发布于2024-04-12
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内部审计沟通5大常见问题及改进措施
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内部审计沟通5大常见问题及改进措施一、内部审计沟通的常见问题1.审计主体角度存在的问题内部审计主体一般是部门、单位内部专职审计人员。从内部审计主体角度看,内部审计沟通常见问题如下:(1)传统审计观念限制了...文档 发布于2024-04-19
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物资采购审计6大要素及内部控制调查表
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物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会...文档 发布于2024-04-19
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企业内部管理重要环节风险点要点
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企业内部管理重要环节风险点要点企业内部管理重要环节风险点要点一、组织架构风险点要点1、治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。应避免以下情况的出现...文档 发布于2024-04-25