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关于以X内监督为主导推动其他各类监督有机贯通相互协调调研报告

收到省纪委监委关于委托开展以X内监督为主导推动其他各类监督有机贯通相互协调的调研课题后,XX县纪委监委高度重视,立即成立专题调研组,围绕交办的调研内容分别到县人大、县政协、县委办、县审计局等X组,以及各...
文档 发布于2023-09-14

关于促进X内监督与其他监督贯通融合工作办法

 为深入贯彻落实十九届四中全会精神,自觉将全会部署转化为推动纪检监察工作高质量发展的理念思路、制度机制和治理实践,认真履行“两个维护”重大ZZ责任,全面消除对公权力行使的监督空白和盲区,努力把所有X员...
文档 发布于2023-09-14

内部审计中常见会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入

内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...
文档 发布于2024-05-16

内部审计中常见会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...
文档 发布于2024-05-20

其他应收款审计方法汇总

其他应收款的审计方法汇总其他应收款是企业应收项中的一个重要组成部分,其核算内容繁杂,具体包括:①未专门设置“备用金”科目的企业暂付给员工使用的临时借款,如差旅费等。②应收的各种赔款,比如由于员工个人原...
文档 发布于2024-06-15

2024年度市委民主生活会互提意见(X委常委、组织部长对其他15位常委及领导同志批评意见汇总)

2024年度市委民主生活会互提意见(X委常委、组织部长对其他15位常委及领导同志的批评意见汇总)一、对A同志的意见建议1.建议进一步深化与周边市县联动协作和沟通协调,为推动A市高质量发展创造更好的环境。2.建议进一步...
文档 发布于2025-02-10

(6篇)主题教育检视问题及整改工作台账

主题教育检视问题及整改工作台账(6篇)主题教育检视问题及整改工作台账1我按照讲ZZ、有信念,讲规矩、有纪律,讲道德、有品行,讲奉献、有作为的“四讲四有”合格X员标准,严肃认真开展批评和自我批评。现在汇报如...
文档 发布于2023-09-26

XX市202X年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告

  一、本级预算执行审计情况  重点审计了市本级预算执行和财政决算草案编制、财政预算绩效管理、中央和省财政直达资金管理等情况。2021年,全市一般公共预算收入来源986758万元,支出905897万元,结余80861万元;政府性...
文档 发布于2024-02-20

关于班子成员对照检查、检视剖析问题清单

1.ZZ意识不够过硬。领导班子对X的思想路线、方针政策的理解、贯彻、执行不够坚定,不能做到与时俱进,及时提高思想ZZ觉悟。没有正确处理业务工作与思想ZZ工作的关系,认为抓业务工作千头万绪,无暇顾及思想政...
文档 发布于2023-10-07

(100条)关于班子成员对照检查、检视剖析问题清单

1.ZZ意识不够过硬。领导班子对X的思想路线、方针政策的理解、贯彻、执行不够坚定,不能做到与时俱进,及时提高思想ZZ觉悟。没有正确处理业务工作与思想ZZ工作的关系,认为抓业务工作千头万绪,无暇顾及思想...
文档 发布于2023-10-07