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内部审计工作:“最棘手”16大挑战及应对策略

内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计...
文档 发布于2024-04-30

审计干部在青年干部座谈会上发言材料

审计干部在青年干部座谈会上的发言材料习近平总书记指出,“一切向前走,都不能忘记走过的路,走得再远、走向光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。”2019年以来,习近平总书记多次为中青年干部培...
文档 发布于2024-05-01

浅谈如何开展公司内部“三重一大”审计工作

浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作“三重一大”源于第十四届中央纪委第六次全会公报,对X员领导干部在ZZ纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求:认真贯彻...
文档 发布于2024-05-01

内部审计中常见会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入

内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...
文档 发布于2024-05-16

内部审计中常见会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...
文档 发布于2024-05-20

审计总结:利用计量实权贪污腐败37种手法

审计总结:利用计量实权贪污腐败的37种手法1、与运输商勾结,利用公司空白验收单从供应商处提货,倒卖非法获利。2、开假入库验收单,无实物入库。3、通过外包单位提取资金私分,事后多结算或者减少分包管理费。4、伪造...
文档 发布于2024-05-20

“小报表”里如何发现“大文章”?——财务收支审计思路与做法

“小报表”里如何发现“大文章”?——财务收支审计的思路与做法财务收支是企业审计的基础,审计的基础也是要围绕财务收支,而财务报表可以较为全面、直观的反应企业的财务收支情况。因此,审计人员要具有通过企业财...
文档 发布于2024-05-21

在2024年全省审计工作专题推进会上汇报发言

在2024年全省审计工作专题推进会上的汇报发言尊敬的各位领导,同志们:近年来,**市审计局认真贯彻落实X中央和省、市委基层减负的决策部署,优化审计监督理念,变革审计方式,实施“四个统筹”,主动加强与其他监督贯...
文档 发布于2024-05-27

竣工决算审计十个必审

竣工决算审计的十个必审在建设项目审计中,一个很重要的内容就是项目的竣工决算审计,在实施这项审计时,应该关注把握以下这十个主要关键点:一、审查项目竣工决算报告的编制情况审计人员应重点了解决算编制工作的责...
文档 发布于2024-05-28

存货审计风险、难点、实务方法

存货审计的风险、难点、实务方法存货是资产负债表重要项目,也是流动资产的重要组成部分,存货的周转速度影响企业的流动比率,流动比率越大,企业的短期偿债能力越强,而存货因为自身的特点,品种繁多、金额较大,管...
文档 发布于2024-05-29