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在全市乡镇内部审计人员业务培训班上的动员讲话
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在全市乡镇内部审计人员业务培训班上的动员讲话同志们:在当前各项审计工作任务都比较重的情况下,我们专门抽出一周的时间,跨越四百多公里,在浙江大学举办全市乡镇内部审计人员业务培训班,足以说明内审工作的重要...文档 发布于2023-08-21
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2024.01.30中共延安市委审计委员会办公室延安市审计局:延安精神在延安审计机关的生动实践
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延安日报/2024 年/1 月/30 日/第 006 版理论与学习延安精神在延安审计机关的生动实践中共延安市委审计委员会办公室 延安市审计局习近平总书记在陕西考察时指出,延安精神培育了一代代中国共产X人,是我们X的宝贵精神财...文档 发布于2024-03-27
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“小金库”内部审计的常用技术方法
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“小金库”内部审计的常用技术方法“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定,应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。“小金库”具有三大基本特点:1、资金来源是公用的;2、形成...文档 发布于2024-04-26
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2024.04.22福建省莆田市秀屿区审计局胡雪萍:试论经济责任审计与财政审计的有效结合
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山西科技报/2024 年/4 月/22 日/第 B04 版学术试论经济责任审计与财政审计的有效结合福建省莆田市秀屿区审计局 胡雪萍摘要: 经济责任审计与财政审计职能各不相同, 但二者对国有企业发展都产生了深刻的影响。这就要求在工...文档 发布于2024-05-10
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内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入
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内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...文档 发布于2024-05-16
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内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬
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内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...文档 发布于2024-05-20
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工程审计与财务审计相结合的审计思路探讨
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工程审计与财务审计相结合的审计思路探讨新形势下,面对社会经济的不断进步与发展,各级X委政府为了更好地改善基础设施建设,对基础设施建设的投入越来越大。工程审计作为项目完结资金把关的重要环节,必须辅以财务...文档 发布于2024-06-06
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关于公立医院内部审计的若干思考
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关于公立医院内部审计的若干思考当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院自身的治理能力,需要高度重视...文档 发布于2024-06-11
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内部审计应该聚焦的六大类问题
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内部审计应该聚焦的六大类问题一、聚焦高质量发展中的问题1.内部审计存在的目的是为了企业健康发展。在企业的发展中,内部审计该踩刹车的时候要踩刹车,该矫正方向的时候要矫正方向,该为企业体检的时候要为企业体检...文档 发布于2024-06-15
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浅谈内部审计的标准化
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浅谈内部审计的标准化内部审计同其他任何事物一样,都遵循着从无序到有序,在实践中不断积累经验,最终走向规范化和标准化的发展规律。近年来,内部审计地位的不断提高,其重要作用也愈发凸显。公众对内部审计的高的...文档 发布于2024-11-03