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内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入
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内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...文档 发布于2024-05-16
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内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬
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内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...文档 发布于2024-05-20
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工程审计与财务审计相结合的审计思路探讨
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工程审计与财务审计相结合的审计思路探讨新形势下,面对社会经济的不断进步与发展,各级X委政府为了更好地改善基础设施建设,对基础设施建设的投入越来越大。工程审计作为项目完结资金把关的重要环节,必须辅以财务...文档 发布于2024-06-06
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关于公立医院内部审计的若干思考
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关于公立医院内部审计的若干思考当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院自身的治理能力,需要高度重视...文档 发布于2024-06-11
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浅谈内部审计的标准化
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浅谈内部审计的标准化内部审计同其他任何事物一样,都遵循着从无序到有序,在实践中不断积累经验,最终走向规范化和标准化的发展规律。近年来,内部审计地位的不断提高,其重要作用也愈发凸显。公众对内部审计的高的...文档 发布于2024-11-03
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内部审计监督的五种实现形式
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内部审计监督的五种实现形式内部审计监督在企业监督中发挥着重要作用。那么,内部审计监督的实现形式有哪些?如何发挥内部审计部门的作用和价值?内部审计监督主要有以下五种形式:一、公司治理监督。作为董事会的专...文档 发布于2024-11-03
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工程造价审计与财务审计结合的审计方法
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工程造价审计与财务审计结合的审计方法投资审计,是对被审计单位为实施投资项目发生的有关财务收支及其关经济活动进行全面的审核检查,涵盖了工程造价审计与财务审计两方面内容,二者相辅相成,密不可分。长期以来,...文档 发布于2024-11-04
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新时代国有企业内部审计转型的调查研究
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新时代国有企业内部审计转型的调查研究X的十八大以来,X中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督...文档 发布于2024-12-16
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信访工作座谈会发言:新形势下加强和改进信访工作应把握的几点问题
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信访工作座谈会发言:新形势下加强和改进信访工作应把握的几点问题【更多免费素材,微信:dadaw k01】当前,我国进入将强未强的重要的历史时期,各种利益矛盾比较集中和突出的通过信访渠道反映出来.各级X委做好新形势下...文档 发布于2023-07-18
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街道关于近期疫情防控工作落实情况的报告范文含困难问题工作汇报总结
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街道关于近期疫情防控工作落实情况的报告范文一、提高思想认识,切实抓好常态化疫情防控工作一是积极发挥辖区xx个网格作用,细化实化网格化防控措施。充分发挥街道、社区、小组(企业)、中心户四级网格员职能作用,...文档 发布于2022-12-28
