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国企内控审计方法、要点

国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管...
文档 发布于2024-01-11

大学内部审计个人总结范文

大学内部审计个人总结范文大学内部审计个人总结范文(精选16篇)大学内部审计个人总结范文 篇1  x年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以“三个代表”重要思想为指导,积极落实科学...
文档 发布于2023-06-21

2025年审计局长在县审计局X组(扩大)学习会上的发言

2025年审计局长在县审计局X组(扩大)学习会上的发言同志们:今天,我们利用周一例会的机会,专题学习《X政机关厉行节约反对浪费条例》(以下简称《条例》)。这部2013年颁布的X内法规,历经12年实践淬炼,愈发显现...
文档 发布于2025-08-12

审计干部实践科学发展观民主生活会发言材料

审计干部实践科学发展观民主生活会发言材料审计干部实践科学发展观民主生活会发言材料各位领导:今天我参加县政府X组学习实践科学发展观民主生活会,既感到荣幸,又感到惭愧。荣幸的是作为一名科级干部能与各位领导...
文档 发布于2022-06-28

公立医院财务收支审计:7大重点

公立医院财务收支审计:7大重点在推动公立医院体制改革的过程中,财务收支工作是一个至关重要的内容,医院本身的性质比较特殊,每天都会产生大量的财务数据信息,如果单纯地沿用传统的收付实现核算制度,并不能将医...
文档 发布于2024-11-04

财务审计整改报告

财务审计整改报告财务审计整改报告  财务审计整改报告【一】  我代表市人民政府,向市四届人大常委会第XX次会议报告20xx年审计工作报告中指出问题的整改情况。  一、高度重视审计整改工作  市四届人大常委会第...
文档 发布于2022-06-26

行政事业单位内部控制报告管理制度官方解读

行政事业单位内部控制报告管理制度官方解读日前,财政部印发《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(下称《管理制度》),要求全国各级行政事业单位按年度编报内部控制报告。 下面是查字典范文网小编提供的行政事...
文档 发布于2022-06-30

内控审计的方法及要点【哒哒】

内控审计的方法及要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理...
文档 发布于2023-05-29

内部稽核制度(范例B)

内部稽核制度(范例B)□ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉...
文档 发布于2022-07-01

审计干部队伍建设问题及对策分析报告(调研报告参考)

关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,全面贯彻落实二十届二中全会的各项工作,认真落实中共中央、国务院关于审计工作的重大决定,始终保持稳中求进的工作总基调,在...
文档 发布于2023-12-08