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集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...
文档 发布于2023-11-09

审计查出的常见问题分析

审计查出的常见问题分析一、未计固定资产的问题随着行政事业单位办公条件的日益改善,大量现代办公设备的添置,行政事业单位的固定资产日趋增加,有的还相当庞大,资产总额达到几千万元,甚至是上亿元,但综观行政事...
文档 发布于2024-06-15

审计取证常见问题和工作方法

审计取证常见问题和工作方法审计取证是形成审计结论的基础和保证,在整个审计项目中发挥着“大厦根基”的作用,其质量直接决定审计项目的质量。缺乏完整、有效、充分的审计证据作为支撑,审计结论必然不正确、不客观...
文档 发布于2024-11-03

关于XX区审计局X组关于巡察整改阶段性进展情况的报告

根据区委统一部署,2022年X月中旬至XX月20日,区委第一巡察组对区审计局X组X组进行了巡察。2023年X月17日,区委第一巡察组向向区审计局X组反馈了巡察意见。按照X务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段性进...
文档 发布于2023-08-16

关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告

关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,全面贯彻落实二十届二中全会的各项工作,认真落实中共中央、国务院关于审计工作的重大决定,始终保持稳中求进的工作总基调,在...
文档 发布于2023-11-16

审计整改管理办法

审计整改管理办法1总则1.1目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。1.2整改原则对审计发现问题,各单位应按“问题发生原因没查清...
文档 发布于2024-01-10

审计整改管理办法【哒哒】

审计整改管理办法1总则1.1目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。1.2整改原则对审计发现问题,各单位应按“问题发生原因没查清...
文档 发布于2023-05-29

工会系统审计整改情况报告

工会系统审计整改情况报告(范文)近日,xx市总工会采取发放调查问卷、召开座谈会、个别访谈等方式,在全市工会系统开展审计整改情况调研,全方位了解和掌握各级工会审计整改实情,深入剖析影响推进审计整改工作的因...
文档 发布于2021-12-24

审计局2022年X风廉政建设工作报告范文存在问题2023年工作重点计划

审计局2022年X风廉政建设工作报告范文2022年是X的二十大召开之年,是全面实施“十四五”规划的关键之年。今年以来,县审计局在县委县政府的坚强领导和派驻纪检组的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思...
文档 发布于2023-01-27

审计干部队伍建设问题及对策分析报告(调研报告参考)

关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,全面贯彻落实二十届二中全会的各项工作,认真落实中共中央、国务院关于审计工作的重大决定,始终保持稳中求进的工作总基调,在...
文档 发布于2023-12-08