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2025.11宁波税务:探索大企业税收合规管理路径_本报记者__李一园__寇红...通讯员__方诗桐__金光涛

中国税务报/2025 年/11 月/26 日/第 A02 版要闻宁波税务:探索大企业税收合规管理路径本报记者 李一园 寇红 通讯员 方诗桐 金光涛前段时间发布的《2025 宁波市企业百强分析报告》显示,宁波综合企业百强年营收总额首次突破 ...
文档 发布于2026-01-07

X委书记在国企合规管理体系建设启动大会上的讲话

X委书记在国企合规管理体系建设启动大会上的讲话XX市政协机关2018年度干部选拔任用工作专题报告同志们: ##paidbegin##今天我们召开合规管理体系建设启动大会,标志着xxxx公司合规管理体系建设工作的全面启动。刚刚xx同志介...
文档 发布于2022-06-26

商业银行合规风险管理经验做法

商业银行合规风险管理经验做法一、 合规风险管理的功能“思想文化——政策制度——组织行为”的合规风险管理基本框架已经形成,并开始在我行经营管理实践中发挥功能,功能发挥的过程同时也是检验和修正上述框架的过...
文档 发布于2022-06-28

合规管理活动学习体会

合规管理活动学习体会 20xx年x月xx日我行展开了合规管理年活动的学习总动员会。通过我们深入学习,把理论具体化,根据实际建章立制,以规章制度管理人,以规章制度约束人,以规章制度培养人,以此我们要坚决遵循合规守...
文档 发布于2022-06-28

财务部内控审计方案【哒哒】

财务部内控审计方案【更多免费素材,微信:dada wk01】为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,...
文档 发布于2023-05-29

财务部内控审计方案

财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对...
文档 发布于2024-11-03

证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法

证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》已经20XX年4月27日中国证券监督管理委员会20XX年第3次主席办公会议审议通过,20XX年6月9日正式颁布,将自20XX年10月1日起施行。...
文档 发布于2022-06-30

公司合规管理办法

公司合规管理办法第一章总则第一条为深入贯彻XXX法治思想,落实全面依法治国战略部署,深化法治国企建设,推动集团公司加强合规管理,切实防控风险,有力保障深化改革与高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《中...
文档 发布于2023-09-02

XXXX公司合规管理办法

XXXX公司合规管理办法第一章总则第一条为深入贯彻习近平法治思想,落实全面依法治国战略部署,深化法治国企建设,推动集团公司加强合规管理,切实防控风险,有力保障深化改革与高质量发展,根据《中华人民共和国公司...
文档 发布于2023-09-06

公司合同管理合规操作指引

第一章总则第一条为规范×××公司(以下简称“公司”)合同管理工作,实现公司合同管理的制度化、规范化,预防和减少合同纠纷的发生,维护公司合法权益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关...
文档 发布于2024-03-11