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审计系统干部2025年度个人述职述廉报告

审计系统干部2025年度个人述职述廉报告根据组织安排,现将本人2024年11月至2025年10月期间,在*处副处长岗位上的思想ZZ、履职尽责、廉洁自律等方面的情况报告如下,请各位领导、同志们评议。一年来,在局X组的坚强领导...
文档 发布于2025-11-03

2022年内部审计风险与防范控制调研报告最新优秀范文

20XX年内部审计风险与防范控制调研报告最新优秀范文内部审计与内部控制之间存在密不可分的关系,两者为企业经营目标的实现提供共同保障。内部审计还可以独立检察风向管理执行情况,为风险管理效果的提升提供促进作用...
文档 发布于2022-06-29

2025.11论纪检监督与审计监督的贯通协同_郑州商品交易所__赵峻镭

财会信报/2025 年/11 月/10 日/第 007 版学术论纪检监督与审计监督的贯通协同郑州商品交易所 赵峻镭本文围绕纪检监督与审计监督的贯通协同,从政策背景、协同基础、推进路径三个维度展开阐述。 2003 年 《关于纪检监察机关和...
文档 发布于2026-01-07

国企运行存在的问题以及审计要点和对策

国企运行存在的问题以及审计要点和对策国有企业在我国经济中占有重要地位,其数量和规模都在不断发展和壮大,同时也在不断推进改革,以适应和引领经济发展的新趋势。国有企业在我国经济中占有举足轻重的地位,其对于...
文档 发布于2024-06-04

市2024年度预算执行审计进点见面会上的表态发言

我主要强调几个方面:一、提高ZZ站位,把牢审计方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,坚决贯彻落实全国审计工作会议精神,按照市X委对审计...
文档 发布于2024-01-24

X组关于组织落实巡察整改工作情况报告

X组关于组织落实巡察整改工作情况报告市委第X巡察组于今年X月X日至X月X日,对市X进行了为期X天的巡察,并于X月X日向我委X组反馈了巡察意见,实事求是地指出我委X组在X的领导、X的建设、全面从严治X等方面存在的问...
文档 发布于2021-08-04

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...
文档 发布于2023-11-09

关某市委巡察组安全生产工作专项巡察反馈问题整改工作完成情况的报告

关某市委巡察组安全生产工作专项巡察反馈问题整改工作完成情况的报告2023年X月23日至X月10日,市委第三巡察组对市应急管理局安全生产工作开展了专项巡察,于2023年X月5日反馈了巡察意见。针对存在的问题,市应急管理局X...
文档 发布于2024-03-31

X委书记在2024年国有企业投资审计高质量发展推进会上的讲话

X委书记在2024年国有企业投资审计高质量发展推进会上的讲话同志们:今天,我们在这里召开国有企业投资审计高质量发展推进会,主要任务是深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,落实中央和省委关于审...
文档 发布于2024-11-08

副局长在审计局X组理论学习中心组学习《X的十八大以来深入贯彻中央XXXX精神的成效和经验》和《XXXX持续改变中国》研讨交流会上的发言材料

副局长在审计局X组理论学习中心组学习《X的十八大以来深入贯彻中央BXGD精神的成效和经验》和《BXGD持续改变中国》研讨交流会上的发言材料同志们:中央BXGD,是新时代改变ZZ生态和社会面貌的标志性举...
文档 发布于2025-05-30