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内部审计8大注意事项
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内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不...文档 发布于2024-01-11
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这10项内容,不应写进内部审计报告
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这10项内容,不应写进内部审计报告节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告。以下就是我认为不应当在实际报...文档 发布于2024-01-11
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内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤
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内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化...文档 发布于2024-01-11
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调研文章:关于内部审计工作的探讨
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调研文章:关于内部审计工作的探讨调研文章:关于内部审计工作的探讨内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作...文档 发布于2024-01-16
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2022.08.11苏州大学校长办公室袁红:内部治理赋能高校双一流建设
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【会员享300g最新资料/你想要的全都有/每天稳定更新】中国社会科学报/2022 年/8 月/11 日/第 009 版专版内部治理赋能高校“ 双一流” 建设苏州大学校长办公室 袁红建设世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“ 211 工...文档 发布于2024-03-21
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2022.11.08霍州煤电集团有限责任公司方偏偏:建立企业内部人才市场优化人力资源配置
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山西经济日报/2022 年/11 月/8 日/第 008 版理论· 践悟建立企业内部人才市场 优化人力资源配置霍州煤电集团有限责任公司 方偏偏摘要深化人才发展体制机制改革是落实好人才强企战略的一项重要要求,尤其是人才活力能否充分...文档 发布于2024-03-21
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2023.05.31江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地颜黎光:推动高校内部治理与外部治理贯通
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【会员享300最新资料/每天稳定更新】!中国社会科学报/2023 年/5 月/31 日/第 006 版视点推动高校内部治理与外部治理贯通江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地 颜黎光高校治理结构改革,既是国家治理体系和...文档 发布于2024-03-26
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2023.06.19本报记者陈磊通讯员颜康王超:山东兖州农商银行聚力四强化持续提升内部审计质效
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【会员享300最新资料/每天稳定更新】农村金融时报/2023 年/6 月/19 日/第 B04 版农信· 综合山东兖州农商银行 聚力 “ 四强化” 持续提升内部审计质效本报记者 陈磊 通讯员 颜康 王超今年以来,山东兖州农商银行紧紧围绕省...文档 发布于2024-03-26
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国有企业采购内部审计应重点关注三个环节
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国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商,节约了大量资金,提高了资金使用效益。国有企业采购具有资金量大、程序性强、风险点多等特征,可能出现...文档 发布于2024-04-12
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内部控制制度审计的主要内容、程序与方法
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内部控制制度审计的主要内容、程序与方法01内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的...文档 发布于2024-04-15