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学院财务审计管理办法

学院财务审计管理办法第一章 财务审计的原则和依据为规范财务行为,加强财务管理和监督,提高资金使用效益,合理安排和使用各项资金,保证各项工作顺利进行,特制定本制度。第一条 学院财务管理的基本原则:贯彻执行...
文档 发布于2022-06-30

计局绩效考评管理方案

人计局绩效考评管理方案根据市县机关效能建设领导小组有关年度市对县绩效管理考评方案的要求,为了切实做好我局年度绩效管理工作,特制定本方案。一、组织领导【更多公文 素材,微信:dadawk01】为了切实加强对本单位绩...
文档 发布于2022-07-01

业务员离职审计管理办法

业务员离职审计管理办法业务员离职审计管理办法一、目的防止或减少业务员离职后继续以公司名义或其他名义与公司原有客户从事相同或类似业务,或转移公司客户,保护公司利益免受侵犯和损害。##paidbegin##二、适用范围适...
文档 发布于2022-07-01

如何进行印章管理审计

如何进行印章管理审计?印章的保管与盘点是否进行有效控制如何做第一步制度、流程文件的熟悉与梳理,关注印章的保管方式、盘点周期、盘点报告等。第二步访谈询问行政人员,关注以下问题:1、公司有哪些印章,都是如...
文档 发布于2023-09-20

关于2020年至2022年X费收缴、使用和管理情况审计的整改情况报告

区审计局:根据《审计报告》(X〔2023〕X号)要求,区委组织部高度重视,主动认领,通过即知即改、立行立改、全面整改,现已完全整改到位,现将X费收缴、使用和管理情况专项审计发现问题整改情况报告如下:一、基本情...
文档 发布于2023-12-11

财务管理内控审计方案

财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执...
文档 发布于2024-01-11

国有资本经营预算管理存在的问题及其审计重点

国有资本经营预算管理存在的问题及其审计重点国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支,是政府预算的重要组成部分。2007年,国务院下发《国务院关于试行国有...
文档 发布于2024-04-18

管理效益审计全过程解析

管理效益审计全过程解析一、什么是管理效益审计所谓管理效益审计是通过审计监督检查,发现管理中的问题,及时分析原因,提出改进措施,从而实现管理出效益的目的的一种宏观审计。二、管理效益审计的主要内容(一)建设项目审...
文档 发布于2024-04-18

制度管理审计怎么审?

制度管理审计怎么审?制度管理审计与财务、工程类审计不同,没有现成的法律法规和规范可以直接参考,需要审计人员结合单位制度管理的实际情况并结合单位业务的重要性,提出有价值的审计意见和建议。关注重要业务制度...
文档 发布于2024-05-08

集团管理人员经济责任审计制度

集团管理人员经济责任审计制度第一章总则第一条为健全和完善**集团(以下简称“公司”)经济责任审计制度,加强对公司中高层管理人员和其他关键岗位人员的管理监督,推进风清气正建设,根据《中华人民共和国审计法》...
文档 发布于2024-05-08