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XX国有集团在企业内部的保密工作总结【哒哒】

今年以来,x公司严格按照上级保密工作各项要求,始终把严守保密纪律摆在最重要、最突出的位置,认真落实保密工作制度,不断提升保密工作针对性和有效性,确保X和国家秘密的绝对安全。现将工作开展情况总结如下:一...
文档 发布于2023-06-29

关于某企业集团公司内部的先进事迹材料【哒哒】

XXX部共198人,男职工155人,女职工43人。近年来,XXX发电公司XXX部紧紧围绕上级X委的各项工作部署要求,强化X建引领作用,落实标准化XXX要求,注重职工队伍建设,以XXX效果检验X建成果,以技改效率锻造职工队伍,目前已...
文档 发布于2023-06-29

2022.11.08霍州煤电集团有限责任公司方偏偏:建立企业内部人才市场优化人力资源配置

山西经济日报/2022 年/11 月/8 日/第 008 版理论· 践悟建立企业内部人才市场 优化人力资源配置霍州煤电集团有限责任公司 方偏偏摘要深化人才发展体制机制改革是落实好人才强企战略的一项重要要求,尤其是人才活力能否充分...
文档 发布于2024-03-21

国有企业采购内部审计应重点关注三个环节

国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商,节约了大量资金,提高了资金使用效益。国有企业采购具有资金量大、程序性强、风险点多等特征,可能出现...
文档 发布于2024-04-12

企业内部管理重要环节风险点要点

企业内部管理重要环节风险点要点企业内部管理重要环节风险点要点一、组织架构风险点要点1、治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。应避免以下情况的出现...
文档 发布于2024-04-25

“5432”体系,优化企业内部审计职能

“5432”体系,优化企业内部审计职能近年来,随着审计监督全覆盖的发展,审计体系搭建与完善的讨论不断深入。通过结合企业自身实际经营情况,充分梳理内部审计工作流程,搭建国有企业“5432”审计监督体系,从而进一步...
文档 发布于2024-05-10

关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议

关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议X的十八大以来,以习近平同志为核心的X中央站在新时代新征程X和国家事业发展全局的战略高度,重视发挥审计在X和国家监督体系中的重要作用,把审计摆在治国理政更...
文档 发布于2024-06-24

新时代国有企业内部审计转型的调查研究

新时代国有企业内部审计转型的调查研究X的十八大以来,X中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督...
文档 发布于2024-12-16

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...
文档 发布于2023-11-09

企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话

在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话同志们:在市场经济向知识经济过度,高科技日新月异、经济全球化飞速发展的形势下,伴随着社会分工的越来越细和专业化程度的越来越高,市场要求企业管理要更加精细化。今天...
文档 发布于2023-03-10