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内部控制管理及检查监督办法
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内部控制管理及检查监督办法第一章总则第一条为建立健全和有效实施内部控制制度,提高本公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的...文档 发布于2024-06-19
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国有企业内部审计监督方面的问题及建议【哒哒】
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国有企业内部审计监督方面的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是...文档 发布于2023-05-29
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国有企业采购内部审计应重点关注三个环节
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国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商,节约了大量资金,提高了资金使用效益。国有企业采购具有资金量大、程序性强、风险点多等特征,可能出现...文档 发布于2024-04-12
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关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议
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关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议X的十八大以来,以习近平同志为核心的X中央站在新时代新征程X和国家事业发展全局的战略高度,重视发挥审计在X和国家监督体系中的重要作用,把审计摆在治国理政更...文档 发布于2024-06-24
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新时代国有企业内部审计转型的调查研究
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新时代国有企业内部审计转型的调查研究X的十八大以来,X中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督...文档 发布于2024-12-16
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集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨
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集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...文档 发布于2023-11-09
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在2024年国有企业内部ZZ监督工作推进会上的讲话
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在2024年国有企业内部ZZ监督工作推进会上的讲话同志们:今天,我们在这里召开国有企业内部ZZ监督工作推进会,主要目的是深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治X的重要论述,认真落实中央纪委和省纪委全会精神...文档 发布于2024-11-06
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在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话
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在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话同志们:××企业内部审计是××集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,××企业内部审计面临很多新任务、新挑战,在政...文档 发布于2024-05-23
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XX国有集团在企业内部的保密工作总结
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今年以来,x公司严格按照上级保密工作各项要求,始终把严守保密纪律摆在最重要、最突出的位置,认真落实保密工作制度,不断提升保密工作针对性和有效性,确保X和国家秘密的绝对安全。现将工作开展情况总结如下:一...文档 发布于2023-03-10
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XX国有集团在企业内部的保密工作总结【哒哒】
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今年以来,x公司严格按照上级保密工作各项要求,始终把严守保密纪律摆在最重要、最突出的位置,认真落实保密工作制度,不断提升保密工作针对性和有效性,确保X和国家秘密的绝对安全。现将工作开展情况总结如下:一...文档 发布于2023-06-29