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关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考

关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考摘 要: 本文从建立健全完善内部专卖管理监督长效机制角度出发,通过对当前基层内部专卖管理监督机制建设领域内存...
文档 发布于2022-07-01

2025.06以内部审计监督推动社企健康发展_浙江省社监事会

中华合作时报/2025 年/6 月/10 日/第 A06 版理论· 实践以内部审计监督推动社企健康发展——浙江省社监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告浙江省社监事会为更好发挥内部审计工作对社有企业健康发展的促进作用...
文档 发布于2025-10-27

2025.06审计局多举措强化内部审计监督工作_刘一涵

滁州日报/2025 年/6 月/24 日/第 005 版定远新闻审计局多举措强化内部审计监督工作刘一涵本报讯 定远县审计局紧扣新时代审计工作要求,强化责任意识,认真落实内部审计指导监督工作的各项要求,更好地发挥内部审计服务地方...
文档 发布于2025-10-27

内部人才招聘市场管理暂行办法(银行)

内部人才招聘市场管理暂行办法(银行)中国xx银行xx省分行本部内部人才招聘市场管理暂行办法第一章 总则##paidbegin##第一条 为了建立省分行本部人才资源纵向和横向合理配置机制,促进内部人才科学、主动、有序流动...
文档 发布于2023-06-21

公司2021年度管理体系内部审核计划

公司2021年度管理体系内部审核计划为落实X年集团公司“两会”精神,全面贯彻质量和环境管理体系新标准要求,将“三标一体”整合型管理体系内审与全面开展管理实验室活动相结合,以现场存在问题为导向,以效率、效益提...
文档 发布于2022-06-26

规划局内部管理工作报告

规划局内部管理工作报告今年,是我市“十二五”规划编制的开局之年,更是我市加快推进一流中等城市建设的关键之年。半年来,在市委、市政府的正确领导下,我局以推进新型城市化为契机,加快推进城乡规划编制,以创建...
文档 发布于2022-06-26

当前律师事务所内部管理中存在的问题

当前律师事务所内部管理中存在的问题当前律师事务所内部管理中存在的问题我区现有x家律师事务所,其中x家合伙所,x家合作所,合作所执业时间最长的已有x年,成立时间最短的所为合伙所,也已执业x年。纵观x家律师事务所...
文档 发布于2022-06-26

强化电信内部管理切实推行农话规范化服务

强化电信内部管理切实推行农话规范化服务为了进一步贯彻落实省公司第十八次农话工作会议一精神,做好农话规范化服务工作,我们**电信支局紧紧围绕“电信服务年”的目标,积极推行农话规范化服务和服务承诺制。以窗...
文档 发布于2022-06-28

内部管理提升工作效率经验交流的内容

内部管理提升工作效率经验交流的内容为深入贯彻落实集团公司“精细化、规范化、标准化”的生产战略部署,大力弘扬集团公司“带德尽责、持续改善、追求卓越”的核心价值观,努力在矿山营造持续改善的工作氛围,切实推...
文档 发布于2022-06-28

饭店内部车辆使用程序及管理制度

饭店内部车辆使用程序及管理制度饭店内部车辆使用程序及管理制度为合理控制使用车辆,减少油耗和修理费用,配合酒店管理特做如下规定:一、车辆使用范围##paidbegin##1.酒店小车专车专用主要保证酒店经理级以上人员外出处...
文档 发布于2022-06-30