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2025.02内部审计强化基层财务风险管控_吴青青__浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心

更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】财会信报/2025 年/2 月/17 日/第 007 版学术内部审计强化基层财务风险管控吴青青 浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心内部审计在基层单位内部管理、 风险防范等方面...
文档 发布于2025-05-13

工程审计财务审计相结合的审计思路探讨

工程审计与财务审计相结合的审计思路探讨新形势下,面对社会经济的不断进步与发展,各级X委政府为了更好地改善基础设施建设,对基础设施建设的投入越来越大。工程审计作为项目完结资金把关的重要环节,必须辅以财务...
文档 发布于2024-06-06

工程造价审计财务审计结合的审计方法

工程造价审计与财务审计结合的审计方法投资审计,是对被审计单位为实施投资项目发生的有关财务收支及其关经济活动进行全面的审核检查,涵盖了工程造价审计与财务审计两方面内容,二者相辅相成,密不可分。长期以来,...
文档 发布于2024-11-04

财务审计工作总结范文

财务审计员工作总结范文财务审计员工作总结范文(精选4篇)财务审计员工作总结范文 篇1  20_年,我们公司财务审计部高举承接与创新大旗,进一步树立围绕中心、服务大局意识,依法履行审计职责,努力提高审计质量和工...
文档 发布于2022-07-01

财务内控审计方案【哒哒】

财务部内控审计方案【更多免费素材,微信:dada wk01】为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,...
文档 发布于2023-05-29

财务内控审计方案

财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对...
文档 发布于2024-11-03

2008年财务工作总结2009年财务工作计划

2008年财务工作总结及20XX年财务工作计划针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自...
文档 发布于2022-12-08

效益审计财务审计经验分享

效益审计与财务审计经验分享效益审计是指内部审计机构和人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性所进行的审查和评价活动。在国有经济实施战略结构调整和转变经济发展方式的大背景下,国有企业效益审计得到...
文档 发布于2024-01-10

2023-2024酒店财务年度总结范文

2023-2024酒店财务年度总结范文2023-2024酒店财务年度总结范文(精选6篇)2023-2024酒店财务年度总结范文 篇1  回顾xx年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团...
文档 发布于2022-06-09

公司财务2021年工作总结2022年工作计划

公司财务部2021年工作总结及2022年工作计划2021年,财务部紧紧围绕公司的发展方向,在公司领导的支持与鼓励下,在各科室及基层项目部的全力配合下,按照X委的工作部署及安排,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,...
文档 发布于2022-06-26