为您找到约 400,000 条结果,搜索耗时:0.0235秒

集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)

集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些?在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织架构会受到多种因素的影响。一是集团企业的治理结构。不同集团企业的治理结...
文档 发布于2024-05-18

集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施

集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此,很多集团企业就会利用内部审计这一控制手段来协助管理,其目的是为了保证...
文档 发布于2024-05-23

围标串标审计审计线索、审计程序

围标串标审计:审计线索、审计程序一、所需资料成套完整的招标、采购比价资料、供应商考察资料、供应商工商信息资料、供应商职工花名册。二、审计程序1.访谈采购人员,了解是否存在采购制度流程,以及对采购制度、流...
文档 发布于2024-06-19

内部审计制度体系构建

内部审计制度体系构建大型企业集团的内部审计面向对象广,审计类型种类多,审计任务繁重,审计技术复杂,内部审计部门的规模较大。审计制度为审计工作提供政策支撑和保证,而审计制度体系的构建将为审计工作提供系统...
文档 发布于2024-11-04

工程结算内部审计实务探讨

工程结算内部审计实务探讨工程结算是确定工程总承包、分包价款的最终工作,是造价控制中建安成本控制的最后一道防线。工程结算内部审计是对工程结算的真实性、合法性和效益性进行的审查和评价,是促进企业加强审计监...
文档 发布于2024-11-04

2024.12内部审计“垂”下来__降本增效“显”出来_记者__卢宥伊

更多写作资料+ 微信:dawenge2014 经济参考报/2024 年/12 月/17 日/第 007 版综合内部审计“ 垂” 下来 降本增效“ 显” 出来——四川能投深化内审改革促进高质量发展记者 卢宥伊任务重“ 审不了”,人手少“ 审不好”,找外包“ ...
文档 发布于2025-04-18

审计工作个人年度总结

审计工作个人年度总结审计工作个人年度总结(精选3篇)审计工作个人年度总结 篇1  回顾20xx的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下:  一、概况##paidbe...
文档 发布于2022-07-03

2023年审计工作总结_审计总结

2023年审计工作总结_审计总结2023年审计工作总结_审计总结(精选3篇)2023年审计工作总结_审计总结 篇1  20__年7月5日星期一,再找敏老师和张凤丽老师的指导下,我们开始了一次审计综合模拟实训。目的是为了使我们能比较系...
文档 发布于2022-06-09

税务审计个人工作总结2022

税务审计个人工作总结20XX税务审计个人工作总结20XX(精选3篇)税务审计个人工作总结20XX 篇1  20年,本人在X总支、分管行长、会计主管的下,营业室各位主任,营业室“以会计基础工作规范化管理为中心,以会计核算质量,...
文档 发布于2022-07-03

审计局2025年工作要点

区审计局2025年工作要点2025年,XX区审计局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委、区政府中心工作,按照区委、区政府和上级审计机关的统一安排,不断创新审计理念,切实提高审计质效水平,为...
文档 发布于2025-02-26