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关于2020年至2022年X费收缴、使用和管理情况审计的整改情况报告
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区审计局:根据《审计报告》(X〔2023〕X号)要求,区委组织部高度重视,主动认领,通过即知即改、立行立改、全面整改,现已完全整改到位,现将X费收缴、使用和管理情况专项审计发现问题整改情况报告如下:一、基本情...文档 发布于2023-12-11
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市审计局2023年工作总结和2024年工作计划
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2023年以来,XX市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻X的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记对广西“五个更大”重要要求、习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重...文档 发布于2023-12-19
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县审计局2023年工作总结和2024工作计划
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今年以来,县审计局在县委、县政府的坚强领导和市审计局的正确指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神,贯彻执行中央及省委、市委、县委审计委员会决策部...文档 发布于2023-12-22
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审计报告质量的六大问题和改进对策
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审计报告质量的六大问题和改进对策审计报告质量存在的主要问题审计报告质量中存在的问题因审计项目的不同而略有不同,但大致可归纳为以下几个方面:1.基本情况介绍过于具体在介绍被审计单位基本情况时过于细致,管理...文档 发布于2024-01-11
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审计整改报告和跟踪检查实施办法
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审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图)第一章总则第一条为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。第二条本办法所称审计整改报告,是指在...文档 发布于2024-01-11
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审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图)
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第一章总则 第一条为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。 第二条本办法所称审计整改报告,是指在接受审计后,被审计单位(部门)、整改涉及的业...文档 发布于2024-01-15
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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督
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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,是推动各部门经济决策科学化、内部管理...文档 发布于2024-02-17
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温州市审计局2023年工作总结和2024年工作思路
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2023年,全市审计机关在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下,坚持以……中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻X的二十大、省委第十五届三次全会、市委第十三届四次全会和中央、省委、市委审计委员会会议精神,...文档 发布于2024-02-20
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县审计局2023年度抓基层X建工作述职和述责述廉报告
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县审计局2023年度抓基层X建工作述职和述责述廉报告2023年,在县委坚强领导下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终坚持X对审计工作的集中统一领导,着力深化理论武装、组织建设和队伍建设,不断...文档 发布于2024-02-21
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公司车辆和油费审计操作手册
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公司车辆和油费审计操作手册车辆的使用是否符合规定如何做第一步看制度查看制度规定,关注车辆保管、用车规定、车辆违章的处理、车辆维修等行政管理制度。第二步访谈1、询问行政管理人员1)公司一共几辆车,在哪里,...文档 发布于2024-04-17