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论我国侦查权行政化运作的弊端与控制

论我国侦查权行政化运作的弊端与控制 内容摘要:侦查权具有行政性,如果在行使过程中没有通过司法权加以控制,势必会侵害公民的基本权利。因此,笔者结合我国侦查权行政化运作的状况,对侦查权行政化运作的危害性及...
文档 发布于2022-06-26

国有医院成本核算管理与控制初探

国有医院成本核算管理与控制初探论 文 提 要随着我国医疗市场经济体制的建立,城镇职工医疗保险制的全面推行,药品价格的改革,区域卫生规划的实施,社区卫生服务网络的建立,"医药分开核算分别管理"办法的出台...
文档 发布于2023-06-21

关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考

关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考摘 要: 本文从建立健全完善内部专卖管理监督长效机制角度出发,通过对当前基层内部专卖管理监督机制建设领域内存...
文档 发布于2022-07-01

2024.11大理州疾病预防控制中心(州...关于巡察整改进展情况的通报

更多写作资料+微信:dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】大理日报(汉)/2024 年/11 月/2 日/第 004 版国内国际新闻· 通报大理州疾病预防控制中心(州卫生监督所)关于巡察整改进展情况的通报根据州委统一部署,2024 年 4 ...
文档 发布于2024-12-20

2个人合伙股份转让协议 个人合伙内部股份转让 案由(3篇)

2个人合伙股份转让协议 个人合伙内部股份转让 案由(3篇)在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?这里...
文档 发布于2022-06-30

A公司财务风险评价与控制范文

A公司财务风险评价与控制范文 A公司财务风险评价与控制范文,每年年终的时候都会要求写出公司财务风险评价与控制,一个好的财务风险评价与控制,可以很好的了解公司目前存在的风险隐患,并清楚看到自身状况,下面我们...
文档 发布于2022-07-01

教育局内部审计工作总结

教育局内部审计工作总结教育局内部审计工作总结(精选3篇)教育局内部审计工作总结 篇1  20__年审计处认真贯彻X的十八大及十八届五中全会精神,按照省教育厅《关于做好20__年度教育内部审计工作的通知》精神和安排部...
文档 发布于2022-07-01

2020年内部审计工作计划样本

20XX年内部审计工作计划样本20XX年内部审计工作计划样本  20xx年内部审计工作计划样本:医院内部审计工作计划  一、提高审计质量,发挥审计监督作用  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守...
文档 发布于2023-06-21

企业内部员工学习反腐倡廉心得体会范文汇总参阅

企业内部员工学习反腐倡廉心得体会范文汇总参阅 强化教育在反腐倡廉中的基础作用,是我X反腐倡廉的一项长期而紧迫的战略任务。下面是小编为大家准备的企业内部员工学习反腐倡廉心得体会范文汇总参阅,希望可以帮助大...
文档 发布于2022-06-28

集团内部审计存在的问题及对策

集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强内部...
文档 发布于2023-11-09