为您找到约 200 条结果,搜索耗时:0.0039秒
-
2023.02.01:甘肃省内部审计工作规定
-
甘肃日报/2023 年/2 月/1 日/第 008 版综合甘肃省内部审计工作规定(2023 年 1 月 9 日十三届省政府第 196 次常务会议修订通过 2023 年 1 月12 日甘肃省人民政府令第 163 号公布 自 2023 年 3 月 1 日起施行)第一章 总则第一条 为了加强内...文档 发布于2024-03-24
-
“日新月异”系列№7033审计署原副审计长孙宝厚:在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话
-
“日新月异”系列№7033 扫描二维码关注“政论文”公众号 扫描二维码关注“文名”公众号2023年12月在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话审计署原副审计长 孙宝厚(2023年11月5日)各位参会的同志,大家下午好。非...文档 发布于2024-03-19
-
浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督
-
浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,是推动各部门经济决策科学化、内部管理...文档 发布于2024-02-17
-
调研文章:关于内部审计工作的探讨
-
调研文章:关于内部审计工作的探讨调研文章:关于内部审计工作的探讨内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作...文档 发布于2024-01-16
-
内部审计8大注意事项
-
内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不...文档 发布于2024-01-11
-
这10项内容,不应写进内部审计报告
-
这10项内容,不应写进内部审计报告节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告。以下就是我认为不应当在实际报...文档 发布于2024-01-11
-
关于对审计与内部审计协同发展的路径探索
-
一、引言2018年1月,审计署出台《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号),指出要从对建立健全内部审计工作机制的指导、对内部审计计划安排和审计重点的指导、对内部审计人员的业务指...文档 发布于2023-12-23
-
集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨
-
集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...文档 发布于2023-11-09
-
集团内部审计存在的问题及对策
-
集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强内部...文档 发布于2023-11-09
-
内部审计调查口诀
-
内部审计调查口诀审计调查是审计方法中一个重要的组成部分,在审计实施过程中,需要审计人员深入实际情况开展审计调查,查找新的线索,获取审计征集,核实审计事实,审计调查质量高低在很大程度上决定着最终审计成果...文档 发布于2023-11-03
