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国有企业采购内部审计应重点关注三个环节

国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商,节约了大量资金,提高了资金使用效益。国有企业采购具有资金量大、程序性强、风险点多等特征,可能出现...
文档 发布于2024-04-12

2024.02.27省国资委X委书记、主任肖云:强化内部审计监督服务国企高质量发展

江西日报/2024 年/2 月/27 日/第 006 版要闻强化内部审计监督 服务国企高质量发展省国资委X委书记、主任 肖云2 月 20 日,省委书记尹弘在省委审计委员会第十一次会议上,对进一步强化国有企业内部审计和外部监督工作提出了...
文档 发布于2024-03-27

2023.06.19本报记者陈磊通讯员颜康王超:山东兖州农商银行聚力四强化持续提升内部审计质效

【会员享300最新资料/每天稳定更新】农村金融时报/2023 年/6 月/19 日/第 B04 版农信· 综合山东兖州农商银行 聚力 “ 四强化” 持续提升内部审计质效本报记者 陈磊 通讯员 颜康 王超今年以来,山东兖州农商银行紧紧围绕省...
文档 发布于2024-03-26

2023.02.01:甘肃省内部审计工作规定

甘肃日报/2023 年/2 月/1 日/第 008 版综合甘肃省内部审计工作规定(2023 年 1 月 9 日十三届省政府第 196 次常务会议修订通过 2023 年 1 月12 日甘肃省人民政府令第 163 号公布 自 2023 年 3 月 1 日起施行)第一章 总则第一条 为了加强内...
文档 发布于2024-03-24

“日新月异”系列№7033审计署原副审计长孙宝厚:在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话

“日新月异”系列№7033 扫描二维码关注“政论文”公众号 扫描二维码关注“文名”公众号2023年12月在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话审计署原副审计长 孙宝厚(2023年11月5日)各位参会的同志,大家下午好。非...
文档 发布于2024-03-19

浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督

浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,是推动各部门经济决策科学化、内部管理...
文档 发布于2024-02-17

调研文章:关于内部审计工作的探讨

调研文章:关于内部审计工作的探讨调研文章:关于内部审计工作的探讨内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作...
文档 发布于2024-01-16

内部审计8大注意事项

内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不...
文档 发布于2024-01-11

这10项内容,不应写进内部审计报告

这10项内容,不应写进内部审计报告节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告。以下就是我认为不应当在实际报...
文档 发布于2024-01-11

关于对审计内部审计协同发展的路径探索

一、引言2018年1月,审计署出台《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号),指出要从对建立健全内部审计工作机制的指导、对内部审计计划安排和审计重点的指导、对内部审计人员的业务指...
文档 发布于2023-12-23