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某集团公司关键管理岗位在、离任审计管理制度

某集团公司关键管理岗位在、离任审计管理制度第一章总则第一条审计目的:为打造龙头健康、正向、以身作则,战略有效落地,队伍健康向上的企业文化,通过事先共识的监察规则,形成阳光化的“关键管理岗位在、离任审计...
文档 发布于2024-11-03

市城市管理委X组2021年落实全面从严治X主体责任情况报告

市城市管理委X组2021年落实全面从严治X主体责任情况报告2021年,市城市管理委X组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以X的ZZ建设为统领,认真贯彻落实X的十九大和历次全会精神,全面深入贯彻落实中...
文档 发布于2021-12-24

审计局公务用车问题管理方案

审计局公务用车问题管理方案为贯彻中央、省、市关于开展X政机关公务用车问题专项治理工作电视电话会议精神,落实市公务用车问题专项治理工作培训会的部署和要求,进一步规范我局公务用车购置、配备使用管理,根据《...
文档 发布于2022-06-30

学院财务审计管理办法

学院财务审计管理办法第一章 财务审计的原则和依据为规范财务行为,加强财务管理和监督,提高资金使用效益,合理安排和使用各项资金,保证各项工作顺利进行,特制定本制度。第一条 学院财务管理的基本原则:贯彻执行...
文档 发布于2022-06-30

业务员离职审计管理办法

业务员离职审计管理办法业务员离职审计管理办法一、目的防止或减少业务员离职后继续以公司名义或其他名义与公司原有客户从事相同或类似业务,或转移公司客户,保护公司利益免受侵犯和损害。##paidbegin##二、适用范围适...
文档 发布于2022-07-01

如何进行印章管理审计

如何进行印章管理审计?印章的保管与盘点是否进行有效控制如何做第一步制度、流程文件的熟悉与梳理,关注印章的保管方式、盘点周期、盘点报告等。第二步访谈询问行政人员,关注以下问题:1、公司有哪些印章,都是如...
文档 发布于2023-09-20

财务管理内控审计方案

财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执...
文档 发布于2024-01-11

采购管理审计:核心准备工作有哪些?

采购管理审计:核心准备工作有哪些?采购管理审计前期准备是在具体实施采购管理审计程序之前对各项审计工作作出的准备和安排,主要包括确定审计对象,获取与阅读前期资料,制定审计方案。基本过程包括:一、确定审计...
文档 发布于2024-04-14

国有资本经营预算管理存在的问题及其审计重点

国有资本经营预算管理存在的问题及其审计重点国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支,是政府预算的重要组成部分。2007年,国务院下发《国务院关于试行国有...
文档 发布于2024-04-18

管理效益审计全过程解析

管理效益审计全过程解析一、什么是管理效益审计所谓管理效益审计是通过审计监督检查,发现管理中的问题,及时分析原因,提出改进措施,从而实现管理出效益的目的的一种宏观审计。二、管理效益审计的主要内容(一)建设项目审...
文档 发布于2024-04-18