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浅议财务收支审批制度的设计
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浅议财务收支审批制度的设计当前一些单位内部管理松弛、控制薄弱,从源头上给舞弊,腐败行为予可乘之机。同时造成了单位资产的流失,影响了利润水平,从而降低了其市场竞争力。为适应加入WTO的客观要求,在新形势下加...文档 发布于2022-06-30
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幼儿园财务收支审批制度
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幼儿园财务收支审批制度一、本单位的业务收支审批由园长负责或由园长授权的分管领导审批本园的各项货币资金业务,授权书由园长室与会计人员分别保存。二、凡是开具行政事业单位统一收据对外收费,一律按照县物价局审...文档 发布于2022-06-30
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分局财务收支审批制度
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分局财务收支审批制度 一、为了加强资金管理,明确责任,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规,结合分局实际情况,特制定本制度。 二、财务收支审批人员。我局严格实行财务收支“一...文档 发布于2022-07-01
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X费收支情况报告范文
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X费收支情况报告范文X费收支情况报告范文(精选8篇)X费收支情况报告范文 篇1 xx社区X支部认真做好X费收缴和使用管理工作,做到收缴及时,账目清楚,严格按照区委组织部、街道X工委要求,将20xx年度X费收支情...文档 发布于2022-06-26
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2025.02吴忠市审计局X组关于市委巡察反馈问题整改情况的通报
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更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】吴忠日报/2025 年/2 月/18 日/第 003 版文明吴忠吴忠市审计局X组关于市委巡察反馈问题整改情况的通报按照市委统一部署,2024 年 3 月 12 日至 4 月 28 日,市委第一巡察...文档 发布于2025-05-05
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商业贿赂手段及其审计方法总结
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商业贿赂手段及其审计方法总结商业贿赂界定随着我国经济的发展,商业贿赂现象越来越普遍,已经在人们的社会交往中被认可和趋同。根据我国颁布的《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》中就规定,商业贿赂是指经营者为销...文档 发布于2024-01-10
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国有资本经营预算管理存在的问题及其审计重点
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国有资本经营预算管理存在的问题及其审计重点国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支,是政府预算的重要组成部分。2007年,国务院下发《国务院关于试行国有...文档 发布于2024-04-18
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内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入
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内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...文档 发布于2024-05-16
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内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬
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内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...文档 发布于2024-05-20
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其他应收款的审计方法汇总
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其他应收款的审计方法汇总其他应收款是企业应收项中的一个重要组成部分,其核算内容繁杂,具体包括:①未专门设置“备用金”科目的企业暂付给员工使用的临时借款,如差旅费等。②应收的各种赔款,比如由于员工个人原...文档 发布于2024-06-15