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审计科研所所长对审计机关指导和监督内部审计的思考

加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是X中央对审计工作的部署和要求。笔者通过调研分析发现,审计机关在指导和监督内部审计方面做了诸多尝试和探索,形成了一些有特色、有成效的方法和...
文档 发布于2022-12-28

内部接待场所问题专项检查清理工作方案

内部接待场所问题专项检查清理工作方案一、目标任务通过检查清理,进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,深入推进全市xx队伍厉行节约、反对浪费和X风廉政建设工作,督促全市各级队伍贯彻落实上级机关作风建设相...
文档 发布于2023-08-17

在全市乡镇内部审计人员业务培训班上的动员讲话

在全市乡镇内部审计人员业务培训班上的动员讲话同志们:在当前各项审计工作任务都比较重的情况下,我们专门抽出一周的时间,跨越四百多公里,在浙江大学举办全市乡镇内部审计人员业务培训班,足以说明内审工作的重要...
文档 发布于2023-08-21

X课教育:建强用好纪检干部队伍营造风清气正内部环境

X课教育:建强用好纪检干部队伍营造风清气正内部环境我们感到,纯正基层风气,不仅要加强对领导干部的监督约束,督促一线各级X组织抓好落实更要摆在突出位置。如何将压力传导覆盖到底层,监督触角延伸到末梢?要注...
文档 发布于2023-08-21

办公室内部通报制度

为了更好地贯彻民主集中制原则,便于领导成员了解掌握各项工作情况,加强工作协调,增进班子团结,使班子成员步调一致,紧密配合,确保各项任务的完成,特制定本项制度。(一)通报内容(1)上级的重要指示和要求,上级...
文档 发布于2023-09-27

内部审计调查口诀

内部审计调查口诀审计调查是审计方法中一个重要的组成部分,在审计实施过程中,需要审计人员深入实际情况开展审计调查,查找新的线索,获取审计征集,核实审计事实,审计调查质量高低在很大程度上决定着最终审计成果...
文档 发布于2023-11-03

地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议

地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位,控...
文档 发布于2024-01-10

内部审计8大注意事项

内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不...
文档 发布于2024-01-11

这10项内容,不应写进内部审计报告

这10项内容,不应写进内部审计报告节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告。以下就是我认为不应当在实际报...
文档 发布于2024-01-11

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化...
文档 发布于2024-01-11