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内部审计工作:“最棘手”的16挑战及应对策略

内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计...
文档 发布于2024-04-30

9方法!突破高管职务侵占审计证据获取难题

9大方法!突破高管职务侵占审计证据获取难题虽说企业高管职务侵占罪的内部审计工作极其难做,较普通企业员工的职务侵占罪审计分析,企业高管的权力缺乏监督,在犯罪过程中很容易越过内部控制,再加上企业高管在公司...
文档 发布于2024-05-07

采购订货、物资供应12道核心审计程序(附10常见问题)

采购订货、物资供应12道核心审计程序(附10大常见问题)一、所需的资料采购合同、质量保证协议、合同订立、修改、补充等相关审批资料、物流信息资料,供货单、运输单、运输车辆信息等。二、审计程序1.访谈采购采购部门...
文档 发布于2024-05-13

舞弊审计5注意事项

舞弊审计5大注意事项员工舞弊的时间越长,给企业带来的损失就越大,员工在公司的权力等级越高,其相应的舞弊金额也就越大。做好企业内部的反舞弊工作,既能有效控制企业运行中的法律风险,还能最大限度降低企业的运...
文档 发布于2024-05-13

“小报表”里如何发现“文章”?——财务收支审计的思路与做法

“小报表”里如何发现“大文章”?——财务收支审计的思路与做法财务收支是企业审计的基础,审计的基础也是要围绕财务收支,而财务报表可以较为全面、直观的反应企业的财务收支情况。因此,审计人员要具有通过企业财...
文档 发布于2024-05-21

集团对分子公司项目投资,内部审计5优化措施

集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此,很多集团企业就会利用内部审计这一控制手段来协助管理,其目的是为了保证...
文档 发布于2024-05-23

审计报告:8类常见问题(附:5优化建议)

审计报告:8类常见问题(附:5大优化建议)审计报告8类常见问题一、语言意思表达不准确如:“分公司续期业务部内勤40人,外勤319人,营销部内勤人数195人,外勤2711人”,应该是“分公司续期业务渠道或营销业务渠道”,而...
文档 发布于2024-06-24

审计依据引用:6偏差问题

审计依据引用:6大偏差问题审计依据是指查明审计客体的行为规范,据以判断审计发现问题(以下简称“审计发现”),并作出审计结论、提出处理意见和建议的客观尺度。引用审计依据时必须遵循可靠性、准确性、时效性、有效...
文档 发布于2024-11-03

5方法,搞定全面预算执行情况内部审计

5大方法,搞定全面预算执行情况内部审计一、内部审计对提高全面预算执行效果的意义近年来,内部审计致力于树立体系监督、绩效导向、信息支撑的新理念,逐步实现审计由微观向宏观、事后向全程、合规向绩效、账本式向...
文档 发布于2024-11-03

财务收支审计:5核心关注点

财务收支审计:5大核心关注点常言道,“十年树木,百年树人”,抓好教育事业,提高国民文化素质,是当前推动国家发展和文化复兴的前进方向。因此,我国从中央到地方,都在政策上给予了教育事业最大的支持。这些政策...
文档 发布于2024-11-03