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内部审计工作存在的问题与对策

内部审计工作存在的问题与对策内部审计作为我国审计监督体系的三大主体之一,与政府审计、社会审计都是对经济事项进行监督。内部审计工作主要是对本单位及所属单位财政收支、财务收支等经济活动的真实、合法及效益性...
文档 发布于2024-11-04

经济责任审计谈话程序中需注意的几个问题

经济责任审计谈话程序中需注意的几个问题谈话程序是经济责任审计中重要的程序之一。通过与被审计单位中不同岗位和层次人员的谈话,可以在短时间内了解被审计单位及对象的基本情况,为下一步的审计工作指明重点和方向...
文档 发布于2024-11-04

投资项目招投标环节存在的问题审计方法

投资项目招投标环节存在的问题及审计方法大家知道,招投标是投资项目建设中一个非常重要的环节。由于这一环节牵扯到各方经济利益,在执行过程中常常出现规避招标、明招暗定、围标串标、借照挂靠等问题。因此,历来受...
文档 发布于2024-11-04

审计实施过程中几种常见问题的审查途径

审计实施过程中几种常见问题的审查途径选准审计切入点和明确审查路线图,是审计实施过程中的关键环节。审查途径运用得当,可达事半功倍之效。下面,就审计实施过程中几种常见问题的审查途径谈点体会。一、从白条入手...
文档 发布于2025-02-11

审计档案常见的十类问题

审计档案常见的十类问题审计档案作为审计人员在审计实践中的真实记录、详细、全面地记载着某一个单位、某一部门和某一个人的审计工作情况,全面地记载着被审计对象的经济活动、财务收支以及审计案件从立案开始到审计...
文档 发布于2025-03-07

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...
文档 发布于2023-11-09

审计取证常见问题和工作方法

审计取证常见问题和工作方法审计取证是形成审计结论的基础和保证,在整个审计项目中发挥着“大厦根基”的作用,其质量直接决定审计项目的质量。缺乏完整、有效、充分的审计证据作为支撑,审计结论必然不正确、不客观...
文档 发布于2024-11-03

关于XX区审计局X组关于巡察整改阶段性进展情况的报告

根据区委统一部署,2022年X月中旬至XX月20日,区委第一巡察组对区审计局X组X组进行了巡察。2023年X月17日,区委第一巡察组向向区审计局X组反馈了巡察意见。按照X务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段性进...
文档 发布于2023-08-16

关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告

关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,全面贯彻落实二十届二中全会的各项工作,认真落实中共中央、国务院关于审计工作的重大决定,始终保持稳中求进的工作总基调,在...
文档 发布于2023-11-16

审计整改管理办法

审计整改管理办法1总则1.1目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。1.2整改原则对审计发现问题,各单位应按“问题发生原因没查清...
文档 发布于2024-01-10