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开展医保管理审计反馈整改工作调研报告【哒哒】

县医疗保障局关于开展医保管理及审计反馈整改工作调研的报告根据《x市医疗保障局关于开展医保管理及审计反馈整改工作调研的通知》(x医保函〔2023〕171号)文件精神,我局高度重视,认真组织,现将有关工作报告如下:一...
文档 发布于2023-07-29

审计项目质量控制实施办法

审计项目质量控制实施办法一、总则第一条为了规范审计项目的质量控制,保证审计质量,根据XXX有关规定,制定本办法。第二条本办法所称审计项目质量控制,是指审计处为了确保审计项目质量符合依法审计、实事求是、客观...
文档 发布于2023-09-20

如何进行印章管理审计

如何进行印章管理审计?印章的保管与盘点是否进行有效控制如何做第一步制度、流程文件的熟悉与梳理,关注印章的保管方式、盘点周期、盘点报告等。第二步访谈询问行政人员,关注以下问题:1、公司有哪些印章,都是如...
文档 发布于2023-09-20

有关审计项目质量控制实施办法

一、总则第一条为了规范审计项目的质量控制,保证审计质量,根据XXX有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称审计项目质量控制,是指审计处为了确保审计项目质量符合依法审计、实事求是、客观公正的原则,避免审计风...
文档 发布于2023-09-23

关于2020年至2022年X费收缴、使用和管理情况审计的整改情况报告

区审计局:根据《审计报告》(X〔2023〕X号)要求,区委组织部高度重视,主动认领,通过即知即改、立行立改、全面整改,现已完全整改到位,现将X费收缴、使用和管理情况专项审计发现问题整改情况报告如下:一、基本情...
文档 发布于2023-12-11

审计整改报告和跟踪检查实施办法

​审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图)第一章总则第一条为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。第二条本办法所称审计整改报告,是指在...
文档 发布于2024-01-11

财务管理内控审计方案

财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执...
文档 发布于2024-01-11

审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图)

第一章总则 第一条为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。 第二条本办法所称审计整改报告,是指在接受审计后,被审计单位(部门)、整改涉及的业...
文档 发布于2024-01-15

采购管理审计:核心准备工作有哪些?

采购管理审计:核心准备工作有哪些?采购管理审计前期准备是在具体实施采购管理审计程序之前对各项审计工作作出的准备和安排,主要包括确定审计对象,获取与阅读前期资料,制定审计方案。基本过程包括:一、确定审计...
文档 发布于2024-04-14

国有资本经营预算管理存在的问题及其审计重点

国有资本经营预算管理存在的问题及其审计重点国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支,是政府预算的重要组成部分。2007年,国务院下发《国务院关于试行国有...
文档 发布于2024-04-18