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市机关事务管理处X组2023年度落实X风廉政建设责任制情况的报告

2023年以来,市机关事务管理局X组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和X的XX大精神为指导,深入贯彻落实二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会和市纪委五届三次全会部署要求,严格落实X风廉政建设责任...
文档 发布于2024-01-08

镇农经站管理制度

镇农经站管理制度xx镇农经站管理制度第一章总则一、制度依据为进一步巩固和扩大农村改革成果,完善和规范村级财务管理工作。根据中华人民共和国《会计法》、国家财政部制定的《村合作经济财务制度》、《村合作经济组...
文档 发布于2024-01-08

地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议

地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位,控...
文档 发布于2024-01-10

单位内部争斗激烈,如何置身事外?

单位里,内部争斗激烈,如何置身事外?一位读者朋友说:目前单位里风气不太好,一号临近退休,二号三号在谋上位,单位里也是各自站队。自己目前小兵一个,却也被动卷入,被安排了很多事,也干了很多活。然而,因为没...
文档 发布于2024-01-10

内部审计8大注意事项

内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不...
文档 发布于2024-01-11

这10项内容,不应写进内部审计报告

这10项内容,不应写进内部审计报告节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告。以下就是我认为不应当在实际报...
文档 发布于2024-01-11

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化...
文档 发布于2024-01-11

央企开展X徽X旗规范使用管理情况自查整改报告

央企开展X徽X旗规范使用管理情况自查整改报告为增强X内标志标识使用的规范性、准确性、严谨性,发挥X徽X旗的ZZ功能,激发公司X员干部X的意识,按照中共中央组织部、中建集团X组有关要求,公司X委就严格执...
文档 发布于2024-01-11

财务管理内控审计方案

财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执...
文档 发布于2024-01-11

区城市管理局局长在全市XX系统总结交流大会上的发言

区城市管理局局长在全市XX系统总结交流大会上的发言尊敬的各位领导:2023年,在市局的大力支持和帮助指导下,区城市管理局聚焦主责主业、紧盯目标任务,坚持以“铁军”作风,真抓实干、主动作为,各项工作均取得了...
文档 发布于2024-01-12