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审计局全面从严治XX组主体职责落实不够到位问题专项整理情况汇报

审计局全面从严治XX组主体职责落实不够到位问题专项整理情况汇报根据《全面从严治XX委(X组)主体职责落实不到位问题专项整理的实施方案》(XX〔20XX〕XX号)想求,区审计局深入推动全面从严治XX组主体职责落实...
文档 发布于2021-07-03

X审计局全面从严治XX组主体责任落实不够到位问题专项整治情况报告​​

按照《全面从严治XX委(X组)主体责任落实不到位问题专项整治的实施方案》(XX〔baoku1893〕XX号)要求,区审计局深入推进全面从严治XX组主体责任落实不等到位问题专项整治,现将整治有关情况汇报如下: 一、抓好谋...
文档 发布于2021-10-13

个人经济责任履行情况审计结果报告

个人经济责任履行情况审计结果根据《中华人民共和国审计法》规定和中共社旗县委审计委员会办公室、社旗县审计局2020年度审计项目计划,县审计局组织审计人员对XX镇人民政府镇长XX同志任中经济责任履行情况进行了审计,...
文档 发布于2021-08-04

国企2021年度董事会审计委员会履职情况报告

公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告2021年度,公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和xx股份有限公司(以下简称公司)《章程》《董事...
文档 发布于2022-12-29

高校内部控制建设基础性情况调研报告

高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。2012年国家财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财...
文档 发布于2023-03-10

民政局长离任审计任职期间履行经济责任情况报告

民政局长离任审计任职期间履行经济责任情况报告2016年8月—2022年6月,本人在担任县民政局X组书记、局长期间,在县委、县政府的正确领导下,在省市民政部门的精心指导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想...
文档 发布于2023-03-10

在总经理离任审计情况及结果汇报【哒哒】

按照已发布的《离任审计制度》,应集团人力资源中心《关于***离职审计的工作函》委托,监察审计委员会对公司原总经理***先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作,...
文档 发布于2023-05-29

行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告

行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告一、引言随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,行政事业单位作为政府服务的重要载体,其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全、完整...
文档 发布于2024-11-04

X费收支情况审计发现问题整改报告

X费收支情况审计发现问题整改报告一、审计工作基本情况(一)审计查出主要问题1.未按规定设置会计账簿。审计发现项目部在20XX年7月至20XX年12月期间的办公费、差旅费、招待费支出,未按照财务管理制度和政府会计准则制...
文档 发布于2024-11-04

XX市审计局领导班子X史学习教育专题民主生活会整改情况报告

针对上一年度X史学习教育专题民主生活会查摆出的问题和思想根源,市审计局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻新时代X的建设总要求,既立足当前加快解决存在的突出问题,又着眼长远、...
文档 发布于2023-03-10